同學,你好 嗯嗯,對的
購買設備,先預付定金的分錄是:借預付賬款貸銀行存款,收到設備再做分錄:借固定資產 貸預付賬款 貸應付賬款,這樣分錄正確的嗎
老師 付款第一次就收到全款發票 借:固定資產 貸:銀行存款 預收賬款 等貨款付清 借:預收賬款 貸銀行存款 這樣對嗎?
1.預付10%款時:借:預付賬款,貸:銀行存款。2.收到全額發票時:借:固定資產,貸:預付賬款,貸:應付賬款。這樣寫對嗎?
老師,購買電腦款已付電腦收到,發票沒收到這樣處理對嗎? 借預付賬款 貸銀行存款 借固定資產 貸應付賬款—暫估價 收到發票 借固定資產(紅字) 貸應付賬款(紅字) 借固定資產 貸預付賬款
老師,我公司三月購買車,借:固定資產,借:增值稅進項稅,貸:預付,借:預付,貸:銀行存款。 本月對方告知發票出錯,我單位已認證發票 本月拿到進項紅字發票 借:固定資產(紅字),借:進項稅額轉出(紅字),貸:預付。 收到重開的發票 借:固定資產,借:進項稅 貸:預付 這樣處理對嗎
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅???
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?