您好,匯繳前這個發(fā)票來就不用納稅調(diào)增了
老師好,請問一下,21年2月份我做的暫估入庫90萬。分錄是,借:庫存商品90萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬 同時也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借:主營業(yè)務(wù)成本 90萬 貸:庫存商品 90萬。發(fā)票在21年7月份才開回來。發(fā)票金額是56萬。如何做分錄啊
進(jìn)項發(fā)票的入賬步驟確認(rèn): 1.進(jìn)項發(fā)票和貨都收到,就入賬;分錄是 借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:應(yīng)付賬款 A113萬 2.銷售和成本時: 借:銀行存款88萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入80*1.1=99.44萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)88*0.13=11.44萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 80萬 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)80*0.13=10.4萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1.04萬元
老師,我司在22年開票100萬,借:預(yù)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10 暫估成本70萬 借:庫存商品70 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款70 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 23年2月實際已發(fā)生成本75萬 ,我們應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請教一下,我2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本10萬,這10萬對應(yīng)的收入是在2023年確認(rèn)開票的。 則:2022年匯算清繳調(diào)增10萬,在第30欄其他調(diào)增, 2023年分錄:借:庫存商品10萬,貸:利潤分配-未分配利潤 確認(rèn)收入:借:銀行存款,貸:主營收入,應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本10萬,貸:庫存商品10萬 這樣分錄對嗎
請問老師,一般納稅人12月進(jìn)貨2萬,確定本月到不了發(fā)票,做分錄:借庫存商品2萬 貸應(yīng)付帳款2萬;本月已銷售,做分錄:借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 1.77萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.23萬;同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:做分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 2萬,貸庫存商品2萬,在24年匯算清繳的時候,還需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬嗎?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
如果發(fā)票開票日期是24年1月份的,如何做分錄?
您好,收到發(fā)票時把原分錄紅沖,再發(fā)票金額做分錄就可以了,科目都不用換,