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本月開了一張服務費專票和一張服務費紅字普票,那填增值稅申報表的時候,那張紅字普票應該在怎么填列呢

2023-12-14 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-14 19:38

融資的部分,你在本期銷售額中直接減掉就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-12-14 19:38

紅字的部分你在本期銷售額中直接減掉就可以了

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快賬用戶2884 追問 2023-12-14 19:42

只有一張紅字普通發票,怎么減去

只有一張紅字普通發票,怎么減去
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齊紅老師 解答 2023-12-14 19:42

如果本期只有一張紅字發票,本期你不能在本期申報這個納稅的時候,在中間減這個紅字發票是不行的,你做不了的,你要去大廳,這是違規的,我們如果本期銷售額沒有超過紅字發票的金額,本期不允許沖紅。。

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快賬用戶2884 追問 2023-12-14 19:45

我開的專票是正數,而且專票金額大于紅字普通發票金額,那我直接把紅字普票填負數不行嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-14 19:46

不可以的,同學,這是違規的,現在稅務局不允許這種事情,你如果這種情況你想申報,你只能去大廳讓他們人為給你申報。

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快賬用戶2884 追問 2023-12-14 19:47

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-14 19:47

客氣,我也碰到過這類的事情。

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齊紅老師 解答 2023-12-14 19:47

只要去大廳里讓他們手工申報,一般是可以報掉的,我們自己是報不了的。。

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融資的部分,你在本期銷售額中直接減掉就可以了。
2023-12-14
你好!這個沒有看到你填的了。沒辦法確認
2024-07-05
你好 報稅嗎 操作負數 收入申報?
2022-11-03
是的,就是說的那樣子
2024-11-01
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規模期間申報表,之前交過稅沒 ,之前學員問稅局反饋回復說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報了,,還是直接可以一般納稅人簡易計稅3% 下面去負數申報 減免表減征額按2% 負數去填寫,
2021-05-13
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