融資的部分,你在本期銷售額中直接減掉就可以了。
九月份開了一張專用發票,十月份開紅字發票,我這個月報增值稅申報表該怎么填?
老師,請問小規模開具的普票紅字發票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
比如這月重新開了一張普票,又紅沖了上個月開錯的這張票,填報的時候,隔填各的表吧,紅沖的應該是填報那張表呢
老師,請問一下增值稅服務平臺上顯示本月取得增值稅紅字發票一張,0張藍字發票,4月申報3月時稅務那邊需要進項稅額轉出嗎我該怎么做
23年收到一張服務費紅字專票 原發票已在22年抵扣 增值稅報稅紅票這里怎么填寫
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師公司是農產品企業,要開1萬元服務費發票,我們營業執照有技術服務,信息咨詢服務,這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營業范圍應改增加什么
老師,麻煩幫忙看看資產負債表跟利潤表不符,是哪里出錯了?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
紅字的部分你在本期銷售額中直接減掉就可以了
只有一張紅字普通發票,怎么減去
如果本期只有一張紅字發票,本期你不能在本期申報這個納稅的時候,在中間減這個紅字發票是不行的,你做不了的,你要去大廳,這是違規的,我們如果本期銷售額沒有超過紅字發票的金額,本期不允許沖紅。。
我開的專票是正數,而且專票金額大于紅字普通發票金額,那我直接把紅字普票填負數不行嗎
不可以的,同學,這是違規的,現在稅務局不允許這種事情,你如果這種情況你想申報,你只能去大廳讓他們人為給你申報。
好的謝謝老師
客氣,我也碰到過這類的事情。
只要去大廳里讓他們手工申報,一般是可以報掉的,我們自己是報不了的。。