你好,你們需要交的,按照13%來交
老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個人,并且去二手車市場開具了發票,怎么報稅增值稅 應該填在增值稅申報表的哪里呢?
公司是一般納稅人,2017年2月購進商務車一輛,已抵扣,2021年11月轉讓給個人,在二手車市場開具二手車銷售統一發票,我司還要開發票嗎?要怎么計算稅費,報稅時要怎么申報?
我們公司是一般納稅人商貿企業,2020年購進了一輛汽車,今年11月份賣出去了,二手車交易市場給購買方開了稅率為0.5的機動車發票,請問11月份我們公司增值稅咋申報
公司是一般納稅人商貿企業,11月份賣出去了一輛車,發票是二手車交易市場開的,我們11月份增值稅應該怎么報
老師好,我們是一般納稅人公司,名下有一輛車想賣出去,應該如何開票和交稅?開票是稅務局代開還是二手車交易市場開?賣給個人
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查???
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
是做無票收入嗎
對的,同學,是這樣的
那如果我們這個車2020年購進來當時沒開發票,但是正常入賬了,這樣我賬務處理該怎么操作
就是所得稅申報時計提的折舊要納稅調增
11月份的增值稅我還按照無票收入13個點申報嗎,這種對不對
因為這個車的發票2020年是沒開進來的
不影響你們的收入增值稅的哈
那這個無票收入我填的時候貨物,應稅勞務那塊兒怎么填
當然是貨物呀,同學,是你們的車呀
出售二手車百分之三減按百分之二的優惠政策是不是只能小規模享受,一般納稅人享受不了
你們可以,因為進項沒有抵扣
好呢,明白了,謝謝老師
好的呢,同學,祝你生活愉快