你好;? ? 不用開票了。 你們這個轉(zhuǎn)讓給個人的話;轉(zhuǎn)讓合同怎么寫的 ;按照轉(zhuǎn)讓? 合同約定的金額來計算稅費申報的。 你要做固定資產(chǎn)清理? ?
一般納稅人銷售二手車,進(jìn)項公司已抵扣。現(xiàn)在委托二手車交易市場將車輛賣出,中介收取傭金方式,開出二手車銷售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問,這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開票系統(tǒng)開出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
我公司是一般納稅人,去年12月購買了一輛個人的車,開具發(fā)票是二手車銷售普通發(fā)票,現(xiàn)要賣車給個人,需要開具發(fā)票的稅率是多少?
承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個人手里買了一輛車,實際款項100萬,從二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票100萬(未抵扣,進(jìn)成本了) 今年公司將18年買進(jìn)的車賣給個人,實際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報增值稅的依據(jù)(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準(zhǔn))? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應(yīng)該哪個稅率進(jìn)行繳納?
公司是一般納稅人,2017年2月購進(jìn)商務(wù)車一輛,已抵扣,2021年11月轉(zhuǎn)讓給個人,在二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我司還要開發(fā)票嗎?要怎么計算稅費,報稅時要怎么申報?
一般納稅人通過二手車市場出售未折舊完的車輛,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,當(dāng)月需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?或者是直接申報無票收入按照二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的金額?
債務(wù)重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負(fù)率是高還是低 因為沒考慮費用
報稅要怎么報呢?稅率是多少?
你好; 按照你們約定轉(zhuǎn)讓的金額? 換成 不含稅? ?*按13%計算? 增值稅的?
附表一填在哪一行呢?
是第一行,3、4列嗎?
你好; 寫? 是嘚。? 寫在其他開具發(fā)票欄次去報??