同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師 我家是一般戶 12月份繳納11月份增值稅375.05 附加稅22.49 那我11月份會計(jì)分錄怎么寫啊
請問一般納稅人11月有增值稅需要繳納,11月忘記做增值稅轉(zhuǎn)出和計(jì)提附加稅了,可以在12月補(bǔ)計(jì)提嗎,補(bǔ)計(jì)提完就立刻做繳納?
11月份需要繳納增值稅和附加稅,那11月份是不是需要計(jì)提增值稅和附加稅啊
老師,你好,11月份產(chǎn)生要繳納的增值稅和附加稅,需要計(jì)提吧,實(shí)際是12月扣款的,計(jì)提分錄怎么寫啊。
老師,小規(guī)模納稅人,10月份開普票52萬,增值稅需要繳51萬多,計(jì)提了稅金及附加,11月份的時候沒有開票,需要結(jié)轉(zhuǎn)上個月的增值稅和計(jì)提上個月的稅金及附加嗎?
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
計(jì)提的分錄怎么寫啊
同學(xué),你好 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育附加。?
增值稅的計(jì)提呢
同學(xué),你好 增值稅,是你在做發(fā)票的時候做的 比如 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
我的意思是,產(chǎn)生要繳納的增值稅不用計(jì)提嗎
同學(xué),你好 這個分錄就是增值稅的計(jì)提