你好,這種補貼的話是不需要納稅調整的
員工差旅費津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費津貼怎么報銷?因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費用發票,能報銷抵扣費用嗎?
老師,您好,公司制度有出差補貼的油費0.8元/公里,那么員工報銷的時候,只有里程圖,和報銷流程,沒有發票,那么這個費用放差旅費還是放員工福利
老師,員工出差的交通費、住宿費在合作的商務平臺上訂購由公司統一結算,員工出差回來后報銷的只有誤餐補貼那塊,如果只有差旅費報銷單并且只有補貼金額,這樣在稅前能夠列支嗎?或者我們還能在憑證后面附什么憑據在證明出差的真實性呢
老師我們公司員工出差,差旅費報銷,飛機票開了發票1000元,公司給員工100元餐補助,但是餐補沒有發票,我能1100元一塊計入管理費用申報增值稅嗎?我擔心的就是餐補沒有發票
老師我們公司給員工提供餐補和差旅費一塊報銷,但是差旅費有發票,餐補沒有發票,請問我要怎么做賬呢?稅務不是規定沒發票不能報銷嗎,我要是一塊計入管理費用,但裝訂的憑證少發票啊
開發票編碼簡稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務費,大類是工程服務和其他建筑服務,應該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
匯算清繳發現有一筆費用發票無法取得,當時計入管理費用,現在如何處理,調整分錄和調整報表如何做
個人開勞務費發票是幾個點稅率
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實繳出資,該怎么操作呢