您好,這個是可以的,可以列支
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
〔資料〕誠然公司為一般納稅人企業,發生有關預付賬款和其他應收款業務核算如下∶ 1.2月5日,按購貨合同規定,向新豐公司預付購料款3萬元。 2.2月25日,新豐公司按合同要求發來原材料一批,專用發票所列的貨款為4萬元,增值稅5200元。共計45200元。材料驗收入庫(按實際成本計劃價)、差額款暫未支付。 3.2月28日。以銀行存款向新豐公司支付上述購料款。 4.職工李洋因公出差,向財務科借款1000元,出納以現金給付。 5.企業供銷部因工作需要,核定其定額備用金3000元用于日常開支。出納員開出現金支票給付。 6.以銀行匯票9萬元,向長建公司支付公司在建工程項目預付工程價款。 7.李洋出差歸來,報銷差旅費920元(其中含取得專用發票的住宿費500元的增值稅30元)。余款80元以現款交回。 8.供銷部前來報銷文印費、業務接待費等2500元(取得普通發票)。經審核有關單據及審批意見后,同意報銷,并以現金支票補足其定金額。 9.公司因購貨向大華公司租人包裝物一批,以存款支付租人包裝物押金7000元。 10.上述租人包裝物退還大華公司,收回其押金7000元存入銀行。 11.公司因自然災害造成一批賬面價值為5萬元的庫存商品被毀損,興業保險公司核實確認賠償款3萬元。 12.發放職工工資,扣回上月為職工墊付的報刊雜志費(個人自理)12000元。 〔要求〕根據上述資料,編制必要的時候會計分錄。
老師,員工出差的交通費、住宿費在合作的商務平臺上訂購由公司統一結算,員工出差回來后報銷的只有誤餐補貼那塊,如果只有差旅費報銷單并且只有補貼金額,這樣在稅前能夠列支嗎?或者我們還能在憑證后面附什么憑據在證明出差的真實性呢
各位稅局領導,您們好,我司是會務服務企業(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發票根據原始憑證入賬呢
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
老師 我們公司是小規模納稅人,在當月開票價稅合計6萬元 當月收到承兌匯票6萬元 。收到承兌票時當時就轉給了另一個公司給我們承兌了 銀行就收到了6.4萬,0.1萬就當是承兌費用 。請問這分錄怎么做才對。
請問一般納稅人公司租金和水電管理費可以抵扣銷項稅嗎
老師,有個異地項目4月11日開的發票,4.12日預交時由于資金周轉問題僅申報了,沒有繳納,請問這也會形成滯納金嗎?
征收房產稅為啥還要看房產圖紙?
購買國有土地400萬,涉及哪些稅費,稅率多少
實收資本申報印花稅,稅目選什么?
老師好,從一般戶往基本戶里轉入資金,然后還股東借款,請問這種的分錄怎么寫呢
當時后面沒有任何發票,只有報銷單上面填寫補貼金額,其他附件沒有,這樣怎么證實事項的真實呢
你們沒有發票的嗎?
交通和住宿發票都是公司跟商務公司合作,由平臺訂票了,平臺統一開票,公司每月統一支付了,不需要員工先墊付再報銷了,所以現在員工能報銷的就餐補了,餐補也不用發票,就一張報銷單,這樣可以嗎?還是說需要其他附件佐證呢?
可以,這樣的話,就報銷單
老師,如果這樣不是沒法證實是否真出差,有可能是假事項做成本抵稅用呢,因為不需要票據的,所以在報銷單后面還需要附其他來證實呢
這個是沒關系的這種,稅務沒有這個要求
我覺得是這樣的,稅務是看單位的補貼是否合理,超標準,沒有說一定要證明差旅事項吧,但正常的出差報銷會有交通或住宿,但公司為減少個人借款,大額支出都直接公司了,所以現在出現這個只有餐補報銷并無發票的憑證,擔心后面稅務局會不會稽查
嗯,只要你大概能理解就可以
好的,謝謝老師,被領導帶偏了,想合規過頭了
沒事的,理解了就好