這個需要找經營地稅務機關辦理。
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
跨區域涉稅已經預繳增值稅及附加稅,目前辦理個稅申報,申報提示扣繳單位無有效的稅費種信息。打電話咨詢項目所在地稅局說已經核定過了,但就是申報不了。這種事項怎么解決?
你好老師,建筑企業跨區域施工的話需要預繳增值稅及相關稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
老師,我公司跨區域涉稅事項申請通過了,但是在特定主體跨區域報驗里查不到信息,無法預繳稅,應該怎么操作
我們要工程收款,但是是掛靠的公司,掛靠公司讓我們給他完稅證明,說我們預繳,想問這個預繳的操作,掛靠公司是不是首先要給我們開外經證呢,然后我拿到外經證具體怎么操作呢,我已身份登錄進去呢,在哪里可以報驗和預交呢 跨區域的項目,我不太明白的操作是掛靠公司給我了外經證,比如掛靠公司叫安華,我們公司叫東程公司,安華給我的外經證,我東程公司登錄電子稅務局怎么交得到安華的預繳稅?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
公司注冊地還是項目所在地
應當是項目所在地。