您好,借 稅金及附加? 應交稅費 應交增值稅? 貸 銀行存款,契稅的話,是計入到房屋資產成本的,你好
我公司是房地產公司,前期有預繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應交增值稅,但是小于前期預繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設基金,請問會計分錄怎么做? 哈當時預交增值稅時,附加稅沒有預交,是后來預交土地增值稅才預交了附加稅
我們公司收到一個抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對方應該給我們開增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產入賬時。增值稅一次性抵扣?當月交房產稅嗎?我們當月就租出去了,給租戶開租賃發(fā)票。是不是就不用交房產稅了?改交增值稅,了?
老師,企業(yè)出售已經提足折舊的固定資產房屋,原值是50萬,賣了80萬,交了增值稅,城建稅,土地增值稅,印花稅,該怎么做賬務處理啊
老師請問下物業(yè)公司收的房租:收到時做的借:銀行 貨:預收 應交增值 銷項稅 ,但現在又退了房租,我應該怎樣做會計分錄?
公司出售固定資產房屋,出售給個人,開了發(fā)票,產生了增值稅,錢還沒收到,請問應該怎樣做分錄。
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
借:稅金及附加1萬 貸:應交稅費-增值稅8000 應交稅費-印花稅2000 然后借上面的貸方 最后貸:銀行存款?
嗯對,是這個意思的,對的