你好,單獨繳納的嗎? 如果是的話, 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產50萬, 借銀行存款80萬, 貸固定資產清理80萬/1.09 應交稅費應交增值稅銷項 借固定資產清理, 貸應交稅費、土地增值稅、城建稅、印花稅, 借應交稅費貸銀行存款 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
甲企業2021年年初擁有房產的原值共計3000萬元,企業占地30000平方米。2021年發生以下業務: (1)3月從乙單位購入土地1000平方米,簽訂土地使用權轉讓合同,轉讓價款1000萬元(不含增值稅),土地當月交付使用。 (2)5月從丙公司購置倉庫一棟,倉庫占地500平方米,簽訂房屋轉讓合同,交易價格1200萬元(不含增值稅),取得了房屋產權證書,“固定資產”科目記載原值為1200萬元。 (已知:當地政府規定的房產原值的扣除比例為30%,房產稅稅率1.2%,契稅稅率4%,城鎮土地使用稅年稅額20元/平方米,產權轉移書據印花稅稅率0.5‰) 要求:計算甲企業2021年度應納契稅、印花稅、房產稅和城鎮土地使用稅。
甲企業2021年年初擁有房產的原值共計3000萬元,企業占地30000平方米。2021年發生以下業務: (1)3月從乙單位購入土地1000平方米,簽訂土地使用權轉讓合同,轉讓價款1000萬元(不含增值稅),土地當月交付使用。 (2)5月從丙公司購置倉庫一棟,倉庫占地500平方米,簽訂房屋轉讓合同,交易價格1200萬元(不含增值稅),取得了房屋產權證書,“固定資產”科目記載原值為1200萬元。 (已知:當地政府規定的房產原值的扣除比例為30%,房產稅稅率1.2%,契稅稅率4%,城鎮土地使用稅年稅額20元/平方米,產權轉移書據印花稅稅率0.5‰) 要求:計算甲企業2021年度應納契稅、印花稅、房產稅和城鎮土地使用稅。 ?
A企業于2021年1月5日對一生產線進行改擴建,改擴建前該固定資產的原價為2000萬元,已提折舊400萬元,已提減值準備183萬元。在改擴建過程中領用工程物資300萬元,領用生產用原材料100萬元。發生改擴建人員工資150萬元,用銀行 存款支付其他費用33萬元。該固定資產于2021年6月20日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年數總和法計提折舊,預計尚可使用年限為5年,預計凈殘值為80萬元。2022年12月31日,A企業將該生產線全部出售,增值稅專用發票上注明出售價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。要求(金額以萬元為單位) 1.寫出固定資產轉入改擴建的賬務處理 2.寫出改擴建過程的賬務處理 3.寫出達到預定可使用狀態的賬務處理 4.計算2021年折舊金額并寫出計提折舊的賬務處理 5.寫出固定資產處置的賬務處理
老師,企業出售已經提足折舊的固定資產房屋,原值是50萬,賣了80萬,交了增值稅,城建稅,土地增值稅,印花稅,該怎么做賬務處理啊
【線下作業題】A企業于2021年1月5日對一生產線進行改擴建,改擴建前該固定資產的原價為2000萬元,已提折舊400萬元,已提減值準備183萬元。在改擴建過程中領用工程物資300萬元,領用生產用原材料100萬元。發生改擴建人員應付工資150萬元,用銀行存款支付其他費用33萬元。該固定資產于2021年6月20日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年數總和法計提折舊,預計尚可使用年限為5年,預計凈殘值為80萬元。2022年12月31日,A企業將該生產線全部出售,增值稅專用發票上注明出售價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。要求:1.寫出固定資產轉入改擴建的賬務處理2.寫出改擴建過程的賬務處理3.寫出達到預定可使用狀態的賬務處理4.計算2021年折舊金額并寫出計提折舊的賬務處理5.寫出固定資產處置的賬務處理
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
公司簽訂私車公用合同租法人車,如果月租金500元,按月支付租金,銀行轉賬支付備注寫什么合適?還用寫收據嗎?
1、這個月公司岀口收入約59萬,岀口退稅率13%,岀口退稅那就是77004.3元 2、本月進項稅約38萬,銷項稅30萬,有留扺68955元,那本月是不是只要交外銷附加稅? (77004.3-68955=8049.3元, 再用8049.3*(5%+3%+2%)=804.86元,那是不是本月只要交804.86元附加稅千?對嗎?老師 分錄怎么做? 對嗎? 分錄怎么做?借
老師,有限公司營業執照有到期日嗎
自收自支事業單位的經營收入,是否需要上繳財政?有沒有相關的文件
老師,工資沒有從公戶發過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師我們是新公司 去稅務局領取電子發票 額度 需要什么資料
以前年度抵扣的發票。我這個月進項稅額轉出。本月進項票多,是不是以前這個轉出。不需要補稅?
銀行存款日記賬和對賬單是什么意思?銀行存款的日記賬在電腦里,是不是就是銀行的明細科目?
老師您好,24年末暫估了成本,匯算之前沒有收到成本票,可能5月后到票,匯算時可以不調增嗎,謝謝老師