你好,是不是報表填寫錯誤導(dǎo)致的呢?
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
請教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時候才能抵銷項?在申報免抵退數(shù)據(jù)時,填寫“期末留抵稅額”時填“0”有沒有錯誤?
老師,請教一個問題,在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報軟件時,會有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個期末留抵稅額要填什么數(shù)?(我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務(wù)),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報表中沒有可以抵減銷項的數(shù)據(jù),是不是我填錯了?
老師,您好,申報附加稅表五的時候,出現(xiàn)上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額,但是之前每個月都是0,今年都沒有申請過留底退稅,為什么會出現(xiàn)這個數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!謝謝老師。增值稅附表五中的 上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額 出現(xiàn)的數(shù)據(jù)代表什么意思?之前有過增值稅留抵退稅,增值稅一般納稅人,上個月,增值稅的主稅是用三方協(xié)議交掉的,但對應(yīng)的附加稅就從這里扣走了,我不清楚,是什么意思?
某個集團公司計劃建設(shè)一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區(qū)鋪設(shè)工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設(shè)備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務(wù)費率為0.5%,海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費為0.3%,外貿(mào)手續(xù)費率為1.5%,關(guān)稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設(shè)備的國內(nèi)運雜費率為2.5%。另外從國內(nèi)一合作的機械工廠購入三臺標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,每臺設(shè)備的合同價格為250萬元,國內(nèi)運雜費率為2.5%其他設(shè)備的定額費率為13%。三、當(dāng)前國內(nèi)的設(shè)備安裝費費率一般為0.5%,其他設(shè)備每噸的安裝費為1200元,通風(fēng)照明等設(shè)備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
小規(guī)模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業(yè)所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調(diào)增嗎
匯算清繳虧損在彌補虧損明細表中還需要填寫數(shù)據(jù)嗎
我們公司注冊資金1000萬元,已全部實繳完畢,以前有2個股東,2025年其中1個股東退出了,股權(quán)全部轉(zhuǎn)到剩下的另一個股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請問老師:1.公司名稱還能叫原來的公司名稱嗎,我百度了一下說個人獨資企業(yè)不能叫有限公司或者有限責(zé)任公司?2.我們公司現(xiàn)在的稅收政策和原來有哪些區(qū)別,公司需要繳納哪些稅費呢?
A公司注冊資金200萬其中股東蒙占股99.95%,實繳了250.9萬,實際多繳了50.9萬,黃占股0.05%,實際繳了0元。 又以A這個公司100%控股成立了B公司 B公司注冊資金200萬其中A公司股東蒙實繳了110.1萬,黃實繳10元,這個怎么處理?先處理A公司的多實繳的50.9萬元這問題怎么才能合法合規(guī)處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)升一般納稅人開發(fā)票是不是可以差額開具發(fā)票
老師,我們經(jīng)理24年1月骨折了,在工作期間,他現(xiàn)在拿來一堆住院的資料,報銷可以嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
酒店婚禮廳舞臺燈光重裝更新需要4萬元 這個賬怎么掛哪個科目合適