是的,按3年攤銷就行
老師,你好,問下:我們18年的時候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計的時候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費用”中,還攤掉了五分之一的費用,現(xiàn)在有44萬多在“長期待攤費用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
老師好,請問支付辦公室裝修費9萬元,要怎么入賬?如計入長期待攤費用,按月攤銷,要攤銷幾年?還有這筆費用是法人個人墊付的,收到裝修費發(fā)票可以用公賬把錢轉(zhuǎn)給法人嗎?
您好!老師我們辦公室裝修了3萬元需要放在長期待攤費用里嗎?
老師 您好 我們單位是研發(fā)醫(yī)藥的 現(xiàn)在裝修實驗室 在2022年12月收到一部分發(fā)票 待攤金額放在了長期待攤費用里 每月開始攤銷費用 今年4月收到一部分發(fā)票 7月收到最后剩余的發(fā)票 那之前攤銷的費用 可以不用管嗎 待攤銷的金額=2022年待攤銷剩余金額+2023.4月收的金額(一直沒攤銷過)+2023.7月待攤銷的金額之和除以3年再除以12個月 然后是每個月攤銷的金額 是這樣理解嗎 謝謝 老師 還有一個問題 裝修實驗室的發(fā)票 可以入長期待攤費用嗎 還是放在建工程里呢 謝謝
老師好,裝修辦公室玻璃隔斷 要記在長期待攤費用嗎?分3年計提行嗎5萬左右,謝謝老師
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風(fēng)險嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍(lán)字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進銷存匯總表顯示結(jié)余庫存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
好勒,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。