同學,你好 是的,要進項稅額轉出
請問,發現去年11月份的進項票開錯了,沒有認證,這個月對方給重新開具正確的。那么當時11月份入賬的那個憑證作廢,重新按照正確的發票計入到這個月嗎
老師11月對外開的發票不合格,對方也沒有認證抵扣。請問12月份是不是由我司開具紅字發票信息表?紅沖上月開的,然后給對方開具正確的發票?
老師,7月份開的發票,開錯了,9月再從新開正確的,但是發票不夠了,可以先把正確的開了,紅沖的放10月份再紅沖?
你好 我想問下10月份開具的發票 未認證 在11月份紅沖了這張發票 那10月份認證發票的時候 還需要繳納這部分稅額嗎
您好,我想請問2023年發現2018年購買方10月份開的專票11月份紅沖又重開了,但是企業認證抵扣的是10月份的專票,現在出現疑點了,企業要補交稅款和5年的滯納金嗎 您好,對的,這個是需要補的 那當時2018年11月重開的發票我們還能認證嗎
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續費,應該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產品的直接人工單位標準成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產品的直接人工單位標準成本=直接人工標準成本/實際產量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預覽是電子票,電子票就是數電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經銷商一臺車(所有權) 價值20萬 這種怎么進行賬務和稅務處理
企業購買購物卡來送贈送客戶,企業需視同銷售繳納企業所得稅、增值稅嗎
公司是外貿企業,有個首單退稅,稅務局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關財稅文獻嗎
我問一下,那個購買的冷庫設備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉款,應該是轉投資款,掛錯科目掛在其他應付科目,現在還可以改過來不
進去申報表里面,不會自動填寫要轉出的稅額嗎?
同學,你好 要手寫的