你好,可以參考這個的。
老師,印花稅的繳納,簽訂的合同,不論企業是甲方還是乙方,只要在征稅范圍內,都要繳納印花稅嗎
老師,請問咨詢服務合同,需要繳納印花稅嗎?感覺不屬于印花稅征稅范圍呢?
我司是一家會計服務公司,開出去的發票都是*會計服務*服務費,請問是否需要申報繳納印花稅? 另外,請問哪些收入哪些行業不需要繳納印花稅?
老師,你好,直播服務費屬于印花稅的征收范圍嗎?
請問老師印花稅的征稅范圍是哪些,家政服務繳納印花稅嗎
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
好像沒發過去,你看一下顯示圖片嗎?
確實沒收到
你看一下這個收到了吧,應該。
按這個圖片上來說,家政服務不需要繳納印花稅
是的,對的,不需要的。