這個不開票你們調增交多少稅
我們是小規模納稅人,向一般納稅人采購貨物,對方開票要加收10個點,我們開票劃算還是不開票劃算?
老師:我們是一般納稅人,買菜錢一個月有1000多元,如果要開發票的話要給對方3個點,我們要不要開這個普票,是不開票劃算還是要開票劃算
老師,我是銷售方一般納稅人,對方是小規模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項稅,對方說開3%普票要少價,對我那個劃算
老師,我們是銷售和安裝中央空調的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細列明小規模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
請問老師 我們是購買方 (小規模納稅人),有一筆費用支出 ,對方說開票是50000,不開票是打8折40000 對我們來說,開票劃算還是不開劃算?計算方法是什么?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
我就是不太懂 才請教老師啊,我們是小規模納稅人,也是小微企業
不開票調增繳稅是40000*5% 交2000所得稅 那這個是不開票劃算
調增40000利潤所得稅交2000,那同時凈利潤也會增加38000(40000-2000)個稅還得承擔7600元呢
這個不會增加呀 我教你咋做 沒有發票你入庫的時候暫估入庫就可以了 出庫正常結轉成本 然后匯算清繳之前不是沒有這個發票嗎 只要匯算清繳的時候調增這個就可以
匯算清繳的時候調增40000,利潤不還是增加了嗎?股東分紅還是要承擔20%個稅呀 不太理解呢
同學你好 這個調增肯定要交稅
股東分紅個稅跑不了 那到底哪種更劃算
同學你好 調增四萬不是利潤增加呀 是應納稅所得額增加了 這個交所得稅就可以了 哪里利潤增加了
無票支出調增不影響利潤嗎?越說我越不明白了。例如 收入100 無票支出50 利潤不還是100嗎?
這個不影響利潤呀 分錄正常做 正常結轉成本了呀 只是匯算清繳的時候納稅調整項目明細表里調增交所得稅就可以呀
好的 感謝 我好好捋捋
你可能對匯算清繳不是太熟悉不太理解 做幾次匯算清繳就明白了
老師 你幫我看看 為什么這個一般納稅人涉及分紅個稅了?
你加到利潤里肯定涉及分紅了 應納稅所得額和當年的利潤不是一樣的
明白了 ,再請教一下, 員工個人開車跑業務,加油費能正常報銷嗎?
開租車費發票才可以正常報銷油費
那我這種應該怎么處理?
不用發票直接做成工資就可以