你好? 先算出來交多少增值稅 附加? 和所得稅? ?二個情況的所有稅加一起 交稅少的 選擇這個?
我們是小規模納稅人,向一般納稅人采購貨物,對方開票要加收10個點,我們開票劃算還是不開票劃算?
老師:我們是一般納稅人,買菜錢一個月有1000多元,如果要開發票的話要給對方3個點,我們要不要開這個普票,是不開票劃算還是要開票劃算
老師,我是銷售方一般納稅人,對方是小規模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項稅,對方說開3%普票要少價,對我那個劃算
老師,我們是銷售和安裝中央空調的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細列明小規模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
請問老師 我們是購買方 (小規模納稅人),有一筆費用支出 ,對方說開票是50000,不開票是打8折40000 對我們來說,開票劃算還是不開劃算?計算方法是什么?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
是不是還得加上分紅個稅啊?
你好 不加的呢? 不加?
為什么不加呢?這筆費用如果不要發票利潤增加5萬,減去所得稅增值稅剩下就是凈利潤,不是要交分紅個稅嗎?不明白呢
你好 這個和你取得什么發票沒有關系? 分紅是按利潤交的??
分紅是股東交的 不是企業交的
而且是稅后利潤分紅的??
是股東交 還是老板掏腰包啊 ,如果這5萬沒發票是不是凈利潤直接增加5萬啊?
你好? 工作沒有這樣算 不加? ? 是分紅的金額 *20%