他開的是充值卡的是預付款 這個是專票還是普票的?要是普票地址那里沒有可以。
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,對方掛靠了我們單位,現(xiàn)在對方要給我們開成本票,她給我發(fā)了份開票的模板,意思是看能不能開成這樣的發(fā)票。然后我跟對方把營業(yè)執(zhí)照也要來拍照了,麻煩老師看下對方這樣開行不行
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對方一張土方工程分包的發(fā)票,開票內(nèi)容選擇建筑服務-工程服務就可以了吧?但是稅率我不知道應該選擇多少,我是在開票系統(tǒng)新增了一個名稱,工程服務,但是這個稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個,我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關資料附上,麻煩老師幫解答一下
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對方一張土方工程分包的發(fā)票,開票內(nèi)容選擇建筑服務-工程服務就可以了吧?但是稅率我不知道應該選擇多少,我是在開票系統(tǒng)新增了一個名稱,工程服務,但是這個稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個,我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關資料附上,麻煩老師幫解答
老師好,我這里有幾張發(fā)票麻煩老師看下是不是不大對,我們是一般納稅人工業(yè)企業(yè)。購買的廚房用調(diào)味料之類的發(fā)票,對方給我們開了 13%稅率的發(fā)票。而且地址那一欄是空的。總之是各種問題,麻煩老師看下
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這個是普票。地址哪里沒有可以,那另外一張票老師看下,怎么貨物或應稅勞務哪里怎么是其他食品*食品13%,???有這樣把稅率開發(fā)票的表頭的嘛?
13%這里沒關系 就是他這個食品太籠統(tǒng)了
現(xiàn)在的關鍵在于這張發(fā)票能不能用
不可以啊,食品太籠統(tǒng) 需要開具體的名字
根據(jù)《國家稅務總局關于增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(2017年第16號)的有關規(guī)定,銷售方開具增值稅發(fā)票時,發(fā)票內(nèi)容應按照實際銷售情況如實開具,不得根據(jù)購買方要求填開與實際交易不符的內(nèi)容。開具方不能再使用“食品”、“日用品”、“辦公用品”、“禮品”這種大類項目籠統(tǒng)用語,取而代之的是具體購物的明細,比如買了簽字筆,在發(fā)票上要把簽字筆的名稱、型號、數(shù)量等都打印出來。
我懂了。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。