您好,這個的話是可以申請紅沖的,這個是可以的
老師,有個問題咨詢,銷售方開給我們的發票我們已經抵扣認證了,現在對方要求我在開票系統申請沖紅信息表,申請之前我需要他們給我們開具一份說明嘛,內容是要沖紅哪份發票,什么原因要沖紅并加蓋公司公章給我,這樣的一份說明嗎
老師請教個問題,沖紅的發票開出來后發現對方的地址和銀行賬戶沒填寫,只有名稱和稅號,這種票有效嗎?用不用重新開? 2.上個月有兩張負數發票需要現在沖紅,我的怎么操作?
您好!我購買方將銷售方增值稅發票遺失,但發現內容錯誤需要重新開,我方寫個說明證明發票遺失,銷售方在重新開具,但是銷售方是在北京的公司,說稅務局不認可這個做法,不知道是真假?出現這個問題就無法解決了嗎?
老師,請問 公司于2021.10月代開了增值 稅專用發票,當時已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說要按3%稅率開原因。作廢了上月的發票。請問這樣的情況,我們現在可以申請退回之前的稅款嗎?還是說再開出之前(作廢)的發票的紅字票來沖現在的稅款這樣比較好?
老師好,上個月銷售給C公司50件商品并且開具了專票,這個月初客戶反饋其中10件有質量問題。這種情況要開紅沖發票的話需要問他們要回之前的發票做紅沖嗎?還是直接就可以紅沖?我沒有操作過
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,跨月紅沖發票需要寫情況說明,我說明就寫因為銀行承兌問題,需要重開?重開的發票和這張發票完全一樣,因為這張發票沒有錯誤,只是銀行流程問題。我需要銀行出了說明附后面嗎?
嗯對,最好是建議重新開,建議的
好的老師,那需要銀行寫個說明嗎?如果不寫稅務會不會懷疑我公司有涉稅風險?因為畢竟跨月了 ,發票金額90多萬 還是建議我聯系專管員說明一下情況?
這個的話,建議是聯系專管員說一下情況的
好的 謝謝老師
不客氣的早點休息