您好,這個的話,你知道你的扣除社保金額是多少嗎
小李2018年入職,2019年每月稅后工資為30000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為4500元,一對雙胞胎兒女正在讀小學,每月花費5000元,則2019年1月份應當預扣預繳的個人所得稅是多少?( ) A、 603.09元 B、 572.16元 C、 585元 D、 615元 解析:?累計預扣預繳應納稅所得額=(不含稅累計收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除-速算扣除數)÷(1-稅率)=(30000–5000-4500-2000)÷(1-3%)=19072.16元。本期應預扣預繳稅額=19072.16×3%=572.16元 我一直以為應該是(30000–5000-4500-2000)=18500 18500 屬于“超過12000元至25000元的部分”用18500*20%-1410 為什么不是這么計算的呢?
1.某職員每月應發工資均為10000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。計算1-3月份每月預扣預繳個人所得稅稅額。 【解析】1月份應預扣預繳個人所得稅稅額=(10000-5000-1500-1000)×3%=75(元) 月份累計工資薪金稅前收入累計三險一金累計專項附加扣除累計預扣預繳應納稅所得額預扣率累計應預扣預繳稅額累計已預扣預繳稅額本期應預扣預繳稅額1100001500100025003%750752200003000200050003%15075753300004500300075003%22515075
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導入到申報系統,以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導致系統算出來的當月應納稅所得額為0,當月應繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當月應納稅所得額2228,應繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現上面這個差異呢?
丁某 2022 年 1 月入職,2022 年每月應發工資均為 30000 元,每月減除費用5000 元,五險一金扣除為 4500 元,(其中單位承擔 3375 元,個人承擔 1125元)享受專項附加扣除共計 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況,計算2022年1月應扣繳的個稅是多少 ?請列出計提及繳納個稅的分錄?請問老師這道題該怎么做
某職員2015年入職,2019年每月應發工資均為30000元,每月減除費用5000元,每月基本養老費2500元、基本醫療保險費1500元、失業保險費500元,享受專項附加扣除子女教育1000元、贍養老人1000元,每月取得勞務報酬所得8000元,11月取得稿酬所得40000元,12月取得特許權使用費所得2000元。每月沒有其他綜合所得收入,假設沒有減免收入及減免稅額等情況。以上所得均已預扣預繳,填列居民個人綜合所得納稅申報表。項目行次金額一、收入合計(1=2+3+4+5)1(一)工資、薪金所得2(二)勞務報酬所得3(三)稿酬所得4(四)特許權使用費所得5二、費用合計6三、免稅收入合計7四、減除費用8五、專項扣除合計(9=10+11+12+13)9(一)基本養老保險費10(二)基本醫療保險費11(三)失業保險費12(四)住房公積金1
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
沒有社保公積金,只有每月5000
那這樣的話,就是? ?(10200-5000)*3%=156? ?也就是10200-156=10044 這樣到手
那我報多少?能正合適1萬到手
不可能剛好到10000的,你好,就是有個位數差異的這個
那報多少接近
10150,這個就接近了,你好的