你好,直接做不抵扣勾選就行
老師,我有個問師,外貿企業出口做免稅不退稅,注意是免稅不退稅,進項要如何勾選啊?是做抵扣勾選(進項轉出)還是不抵扣勾選啊
全額抵減的購買金稅盤專票,我勾選不抵扣,還是勾選后做進項轉出?
之前專用發票一直沒勾選抵扣勾選,但賬務上記了進項稅額,請問現在要勾選抵扣勾選嗎?還是不用?直接勾選不抵扣勾選?
上個月只有專票進項沒有銷項是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進項轉到未交增值稅,等以后有銷項了再勾選,還是這個月賬上有進項,抵扣就必須勾選抵扣
專票不能抵扣的增值稅進項稅額,是不是不勾選認證抵扣就可以了?還是要勾選認證抵扣,再做進項稅額轉出?
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
好的,我們也有一部分是不免稅銷售,比如食堂對外開放的,所以租房是兼用的。房租的進項稅是可以抵扣的吧?
嗯嗯,多功能的租房可以抵扣的
不能抵扣的進項,申報時直接做不抵扣勾選,那會計記賬怎么記賬呢?借 :進項稅轉出,貸:進項稅待抵扣,嗎?
多功能的租房可以抵扣的,這部分進項稅的留抵稅額,能做留抵退稅嗎?
不抵扣的進項直接不用體現,全額計入成本費用。那個房租的進項稅正常處理
好的,我們還有一個食堂是不免稅收入,對應采購的谷物大米小米玉米渣 面粉,是農產品嗎?在農產品購貨發票那里勾選抵扣是嗎?
前往這里勾選?
這個是不能抵扣的,只做不抵扣勾選
食堂也對外開放的,收入是不免稅的,另一部分是用于員工,購進的專票,可以按比例抵扣進項稅吧?
嗯嗯,這個可以按比例抵扣
那就是先勾選,然后在報稅的時候做進項稅轉出?
是的,就是那樣處理的