當月交當月的稅款只用已交稅金,期末結轉到轉出未交增值稅就行。
轉出未交增值稅20年以前,都是每月借轉出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉出,但轉出后出現借方余額,本月想調平,但發現應交增值稅明細下的科目除了轉出未交增值稅還有這個余額,其他明細科目都沒有余額了,請問這個轉出未交增值稅的余額怎么調整?
晚上好老師麻煩問一下,轉出未交增值稅科目有余額怎么調?現在是這種情況未交增值稅科目是平的,正確的?,F在轉出未交增值稅不能轉到未交增值稅科目里面,還有沒有其他做法了?
老師,請問一下這個未交增值稅我應該怎么做????前會計做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導致未交增值稅有余額,我不會平掉這個科目,其他科目都沒有問題
老師,增值稅結轉 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
請問所有稅交了,應交稅費(應交增值稅-轉出未交增值稅)這個科目借方余額怎么平賬了
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
財務用錯了,交10月的增值稅11月用已交稅金該怎么解決呢
期末怎么轉呢
科目用錯了是吧?那就更正處理。借正確的科目,貸已交稅金。
那現在12月份可以更正嗎?怎么更正呢?
現在可以更正,我上面已經給你寫分錄了看一下。
當時是借已交稅金貸銀行存款,現在更正是借銀行存款貸已交稅金嗎?
紅沖是這樣處理。你好
然后那你再寫一個正確科目的交稅的分錄。