你好,你這個差額在哪兒?
老師,我們公司1月實際附加稅為352.87元,根據財稅{2016}12號第一條 按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元納稅義務人免征教育費附加,本月減免147.03元。我2月報稅時,減免了147.03。那我現在做1月的賬務,是不是還是計提352.87附加稅,到2月實際繳稅后做賬時,再把減免的147.03元,做借 應交稅費-教育附加,地方教育附加 貸 營業外收入 來過渡 還是沖管理費用?
我在5月有筆收入,稅務代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對,請老師幫忙看看?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,我這邊關于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費全部減免。
老師您好,計提的附加稅與報表不平,其中1月份正常計提了,扣款又是減半征收的,后面退回了一半的附加稅,當時收到后入了營業外收入,另外還有一個月教育費附加與地方教育附加都不足1元,沒有扣款,這個我也計入營業外收入,我覺得我是按照正常做的,可是就是不平,我不知道要怎么調整
請問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調整和稅局申報表一樣的數據。比如印花稅,申報表四年總計繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個數,其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計2721.6元最后有個余額這個余額記入營業外收入嘛?這是以前會計把減半征收的稅款記入營業外收入了,我認為應該出現營業外收入在貸方負數。應該沒有營業外收入。我能不能把營業外收入全部沖掉借本年利潤負數貸營業外收入負數。
老師,小規模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發生銷售退回.沖紅其中發票15元.請問一下,我沖紅部分發票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經計提附加稅.借:營業稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現負數,財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數還是負數)
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?
老師這圖怎么看
你方便把分錄發給我嗎?截圖不好看
中間那個圖是教育費附加,當時是1-3月增值稅及附加是在3月所屬期,4月一起扣費的
實際上稅金及附加沒有數字了對嗎
謝謝老師,我這邊自己查出來了,目前已經平了
好的,好的,這個是什么原因呢?
好幾個原因①計提錯科目地方教育費附加計提到城市建設稅去了,②多計提分錄,③計提數據寫錯了比如原本是55.50,寫成55.05,發放的時候肯定對不上
好的,這個你找到原因就可以了
你這個原因比較復雜
是的,我自己找了好久,之后做賬要注意了
好的,好的,你找到了就行了