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我司是增值稅一般納稅人,2017年購入車輛,已抵扣進項稅,現2023年出售自己使用過的車,給其他公司。 問題1、應開具什么樣的 發票?可以開具稅率為13%的普票么? 問題2、我司開出發普票時賬務處理是否如下 借:應收賬款 貸:固定資產清理

2023-12-04 13:06
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2023-12-04 13:08

對于您提出的問題,我做出如下回答: 問題1:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十二條,納稅人銷售或者進口貨物,除本條第(二)項、第(三)項規定外,稅率為13%。也就是說,如果您的車輛購入時已經按照13%的稅率抵扣過進項稅,那么在出售時應當按照13%的稅率開具發票。因此,您可以開具稅率為13%的普通發票。 問題2:對于賬務處理,根據《企業會計準則》的規定,當公司出售固定資產時,應當通過“固定資產清理”科目進行核算。因此,當您開出普通發票并確認收入時,可以按照以下步驟進行賬務處理: 借:應收賬款(售價%2B增值稅) 貸:固定資產清理(賬面價值) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(售價×稅率) 其中,“售價”表示您從其他公司出售車輛所獲得的收入,“增值稅”表示您應當收取的增值稅銷項稅額,“賬面價值”表示您在出售前該車輛在固定資產科目中的凈值。因此,您的賬務處理應當按照上述步驟進行。

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2023-12-04
可以開普通發票13%的稅率。
2023-11-21
你好,應該做固定資產清理
2020-08-10
可以的,你這個就是抵扣不了增值稅,不用寫稅額。
2023-12-09
你好同學,他正常給B企業的話,開這個車輛的名稱就可以的,然后發票的話,你可以開普通發票,也可以開專用發票,需要那個B公司來和你溝通,然后稅率的話是13%,因為你勾選認證過這個進項發票了。
2022-05-16
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