你好同學,他正常給B企業的話,開這個車輛的名稱就可以的,然后發票的話,你可以開普通發票,也可以開專用發票,需要那個B公司來和你溝通,然后稅率的話是13%,因為你勾選認證過這個進項發票了。
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機動車銷售統一發票,抵扣進項,新車記在公司名下,是公車。現在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現在要給對方開票,對方付款,但是這個票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
一般納稅人公司,從4S店鋪購進一輛新車,抵扣過進項,這輛車屬于公司的,是公車。現在公司要把這輛車出售給另一個企業B,請問這個業務公司給公司B開票的時候可以開什么類型的發票,專票?普票?還是都可以?
一般納稅人公司,從4S店鋪購進一輛新車,抵扣過進項,這輛車屬于公司的,是公車。現在公司要把這輛車出售給另一個企業B,請問這個業務公司給公司B開票的時候可以開什么類型的發票,專票?普票?還是都可以?
一個企業A,一般納稅人,從4s店鋪購進一輛新車,車輛抵扣過進項,作為企業A的固定資產處理。現在車輛用了幾年,打算出售給另一個企業B,請問企業A出售這輛汽車的時候,怎么給企業B開票。發票的類型是什么?專票?普票?還是都可以?開票稅率是多少?
甲企業為增值稅一般納稅人,主要從事大客車的生產和銷售業務,2020年12月經營情況如下: (1)對外銷售A型大客車200輛,每輛客車的含稅售價為33.9萬元,同時收取手續費2萬元。 (2)購進一處生產車間,取得增值稅專用發票,注明價款800萬元, (3)采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛,每輛舊客車含稅價5萬元,實際每輛收取含稅價17.8萬元,已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,購進生產車間的增值稅稅率為9%。 問: (1)計算甲企業當月對外銷售A型大客車的增值稅銷項稅額。 (2)計算甲企業當月購進生產車間可抵扣的進項稅額。 (3)計算甲企業當月以舊換新銷售B型大客車的增值稅銷項稅額。
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
老師,這個經營范圍能開發票,*信息技術服務*網絡技術服務,和*現代服務*網絡技術服務嗎
p企業培訓費沒有發票匯算清繳填在哪一項調增?
老師,月子中心可以參考那個實操的賬套
原材料和庫存商品有啥區別,我這個軟件入庫就變成庫存商品了,領用出庫她也是庫存商品
老師您好,請問1月的工資,2月發放,那幾月申報1月的個稅呢?
企業所得稅匯算時主表中研發費用提取不到,該怎么解決
個體工商戶給公司開勞務發票需要公司給他代扣代繳個稅嗎?
稅務局長科長來公司到訪,要提一點不痛不癢的問題,提點什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
好的,假設跟公司B協商好開具普通發票。現在,我順著思路在問一個問題,公司V取得這輛車,沒有抵扣過進項,因為他只取得普通發票,公司B使用一段時間后,這輛車又再次出售,給公司C,那么請問,現在公司B的角度,他給公司C開票的話,開什么類型的發票?專票?普票?還是都可以?稅率多少?請回復全面一些,因為我就是想對比一下,兩種情況,謝謝
你好,他是開具三個點的,嗯發票,然后按照2%去繳納增值稅,因為他是用的簡易征收,因為它沒有抵扣進項稅額。
那如果和公司B協商了開專票給他,那他抵扣過,情況又變成什么樣呢?
嗯,那就是說b在開13個點的票給C。
13個點的票給c,那是專票還是普票啊
您好,專票也可以,普票也可以雙方溝通。
那就是說,現在公司b的角度,如果上家企業賣給我的時候開的是專票,我再賣出去,13%專票普票,我都可以開。但是如果上家賣給我的時候開的是普票,我再賣出去只能3%減按2%開普票,是這樣子理解嗎???
您好,是這么個意思,同學
好的,那請問我不太明白,為什么我的上家如果給我開普票,我再賣出去,只能3%減按2%呢?我可以放棄這個選擇嗎?還是說就規定了是這樣的???
您可以放棄,沒有嚴格的規定說必須這樣,為什么可以這樣,為了照顧企業,減輕企業的壓力,本身您也沒有認證進項
哦哦,那就是說放棄的話,那就是13%的稅率咯,是這個意思?
你好對的,同學,是這個意思哈
現在公司B適用的稅率就是13%,如果選擇3%減按2%,公司B還得和稅局進行溝通,是這樣子理解嗎?不然沒法開具這樣子的發票?
您好,同學,這個是這樣的,您需要提前聯系稅務局,問一下是否需要備案,有的稅務局要求不太一樣