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我司是增值稅一般納稅人,2017年購入一輛機動汽車,2023年11月銷售自己使用過的二手車給其他公司且辦理了過戶。 1、可以開具普通發票么? 2、稅率直接開13%可以么? 3、賬面何時做清理,是11月還是12月,具體如何進行賬務處理?

2023-11-21 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-21 13:54

可以開普通發票13%的稅率。

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-21 13:55

?你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。

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可以開普通發票13%的稅率。
2023-11-21
對于您提出的問題,我做出如下回答: 問題1:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十二條,納稅人銷售或者進口貨物,除本條第(二)項、第(三)項規定外,稅率為13%。也就是說,如果您的車輛購入時已經按照13%的稅率抵扣過進項稅,那么在出售時應當按照13%的稅率開具發票。因此,您可以開具稅率為13%的普通發票。 問題2:對于賬務處理,根據《企業會計準則》的規定,當公司出售固定資產時,應當通過“固定資產清理”科目進行核算。因此,當您開出普通發票并確認收入時,可以按照以下步驟進行賬務處理: 借:應收賬款(售價%2B增值稅) 貸:固定資產清理(賬面價值) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(售價×稅率) 其中,“售價”表示您從其他公司出售車輛所獲得的收入,“增值稅”表示您應當收取的增值稅銷項稅額,“賬面價值”表示您在出售前該車輛在固定資產科目中的凈值。因此,您的賬務處理應當按照上述步驟進行。
2023-12-04
你好需要計算做好了發給你
2020-09-30
可以開發票給個人的,以后他銷售的時候,他也可以去稅務局代開發票,機動車*某某汽車 稅率是13%的 可以 如果有盈利的需要交,沒有盈利的不需要。
2023-01-05
同學你好!請問你的問題是什么呢?
2022-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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