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總部發生費用,借:管理費,貸:銀行存款。門店分攤這個費用的時候可以做,借:銀行存款,貸:其他應收款嗎
老師我買財務軟件時,借其他應收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
以前年度企業收到的專項應付款,付相關專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應付款,貸:銀行存款。企業運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應付款。企業再支出電費等相關支出時是借:專項應付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應付款,可以嗎?
我公司物業公司代扣代交電費支付時借管理費用貸銀行存款收到時借銀行存款貸其他業務收入,這是2020年的,怎么調整
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業務收入結轉成本時借主營業務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業的
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
同學您好:可以的,祝您學習愉快!
借其他業務成本? 貸管理費用 這個分錄有問題嗎,可以這樣寫嗎
同學您好:這樣寫也是可以的,正確的應該是買入賣出通 過往來往來科目,賣出轉入其他業務成本,余下的計入管理費用
您可以給我指導下分錄嗎
同學您好: 買入: 借:其他應收款 貸:銀行存款 賣出 借:其他業務成本 貸:其他應收款 倒擠 借:管理費用 貸:其他應收款
因為我們最主要的是自用,記在管理費用的比較多
同學您好: 你那樣做也是可以的,管理費用用負數借方表示就可以。