您好,您的分錄沒問題,
老師你好,11月份購買財務軟件,借:其他應收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費用一辦公費5000,貸:其他應收款—梁5000。這樣做對嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個財務軟件,價格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發票給我,這個月我要怎么做賬才平。謝謝
老師我買財務軟件時,借其他應收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
我交社保,做了分錄是 借管理費用-社保 其他應收款-社保 貸銀行存款 發放工資的時候可以 借:應付職工薪酬5451.25 貸銀行存款5000 其他應收款社保451.25 這樣有沒有問題
老師,你好,預支差旅費:借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 回來報銷時:借:管理費用-差旅費 銀行存款 貸:其他應收款-個人 這樣對嗎?如果 是:借:管理費用-備用金 貸:銀行存款
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應收貸:銀行存款,還款時借:其他應付貸:其他應收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應付
股權轉讓資本公積需要轉嘛
老師好,去年注冊的公司,24年公司沒有營業銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發票,賬上掛了制造費用房租水電和員工工資—生產成本,這些掛賬等后期有銷售產品了再慢慢結轉成本可以嗎?
待抵扣稅費負數,期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務合同,這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
老師好,請問下之前公司收到穩崗補貼做了借銀行存款貸營業外,,這個月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請問下,發現往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務我是這么做的 借委托加工物資 貸應付賬款-暫估
是不是要先申報24年年報,季度企業所得稅才能彌補以前年度虧損
老師,我們有一家個體工商戶營業執照下證時間是24年9月,一直沒有稅務登記,這個月才稅務登記,需要去稅務局說明把之前月份的稅務申報補上嗎?還是說直接從4月開始申報就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發工資嗎
老師,我公司是生產塑料件的,需要用到模具,這個模具是入固定資產嗎?
那么銷售方從新給我開發票3992,在裝訂憑證時,3992,這張發票需要裝訂進去嗎?還是只裝訂銷售方退回1008元錢的回單就可以了
您好,您需要后付3992發票
好的謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
小林老師,我們子公司每月向總公司打款8000元,是作為總公司那停車場給子公司運營,但是我們子公司沒有停車場營業范圍,他們也不去增加營業范圍,這8000,因為只子公司只營業停車場5個月,這8000元放在那個科目比較合適,謝謝
這是會議紀要
您好,既然母子公司,就需要按關聯交易處理,購買服務,收款方開發票
老師我可以直接做一筆分錄,借管理費用-租賃費9000 貸銀行存款9000 然后把會議紀要一起來做憑證
但是他們也沒有開發票呢,
您好,是的,沒開票就只能按無票支出
我做上面的分錄對嗎?這樣做
您好,您的分錄沒問題