那么就是借銀行存款貸,以前年度損益調(diào)整。
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) (2)支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款--代收水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
我公司物業(yè)公司代扣代交電費(fèi)支付時(shí)借管理費(fèi)用貸銀行存款收到時(shí)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,這是2020年的,怎么調(diào)整
我公司是物業(yè)公司代扣代繳電費(fèi),支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到墊付的電費(fèi)借銀行存款貸其他應(yīng)付款,但是收到供電公司開(kāi)的專(zhuān)票怎么做分錄,開(kāi)給我公司的
物業(yè)公司代收代扣的電費(fèi),收到供電公司的專(zhuān)用發(fā)票,物業(yè)公司收到代付的電費(fèi)給園區(qū)開(kāi)的收據(jù),中間沒(méi)有差價(jià)。借: 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))這是21年做的賬 22年怎么調(diào)整
公司代客戶支付木工費(fèi),客戶已經(jīng)把款付給公司了,怎么做分錄,收到代付款時(shí)借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付木工費(fèi)時(shí),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款對(duì)嗎
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買(mǎi)?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實(shí)際上是同一個(gè)老板,但我們賣(mài)給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。