你好,這個是沒問題,這個是可以的
老師,我們公司是一個小規模納稅人,做批發零售,今年廠家業務調整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發票給對方,可是廠家說做一個三方協議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現在廠家逼著讓升級一般納稅人
一家服裝銷售企業,有一家總公司在廣州,底下有深圳分公司,上海分公司,北京分公司三家分公司,,總公司作為對外客戶簽合同和收款,,分公司銷售時收錢直接進廣州總公司賬戶,,但是分公司商場銷售服裝面對個人,有時需要開發票,以分公司的名義開,所有的流水都是進總公司,,現在問題分公司在深圳,北京,上海需要怎么做賬,是否需要單獨做賬報稅,總公司這賬務又應該怎么處理,怎么進行日常的做賬報稅
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內的進項發票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內我公司支付,供應鏈這邊同一開發票為服務費,6%的服務發票。請問這個發票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發票?比如代理費是多少列清楚開?
,上海公司一般納稅人和深圳公司小規模同一個法人,上海是總代理,深圳市零售,上海把貨物賣給深圳,深圳在賣給零售客戶可以嗎,這個會有問題嗎。
請問:我想注冊一家深圳貿易公司,客戶美國的,每個月銷售額大概在60萬左右,但是我的供應商現在大多數是小規模納稅人,可能進來的專票比較有限,普票問題都不大,現在我在注冊一般納稅人和小規模納稅人中間徘徊,不知道注冊哪種交稅比較少,各位大神可以給點意見嗎?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
稅務局會不會說有連帶,你上海公司不銷售,為啥到深圳公司銷售
這個在哪銷售不都是一樣的,而且雙方也開票了