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老師,我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個(gè)發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項(xiàng)開發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開?

2023-09-15 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-15 12:53

根據(jù)您提供的信息,您可以通過以下步驟操作退稅: 首先,您需要將收到的所有文件準(zhǔn)備好,包括報(bào)關(guān)單、車輛載貨清單、代理出口證明和您國內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 然后,您需要將這些文件提交給您的稅務(wù)機(jī)關(guān)或相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核通過后,您將獲得退稅。 關(guān)于供應(yīng)鏈的代理費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票的問題,這些費(fèi)用是由您國內(nèi)公司支付的,因此不應(yīng)該影響您的退稅。但是,為了確保您的退稅不受影響,您可以要求供應(yīng)鏈分開開具發(fā)票,將代理費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)分別列明。這樣可以讓您的退稅過程更加清晰和準(zhǔn)確。 總之,您需要確保您的退稅申請符合相關(guān)法規(guī)和要求,并按照相關(guān)程序進(jìn)行操作。同時(shí),您應(yīng)該與供應(yīng)鏈保持良好的溝通,確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤,避免因發(fā)票問題導(dǎo)致退稅受阻。

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根據(jù)您提供的信息,您可以通過以下步驟操作退稅: 首先,您需要將收到的所有文件準(zhǔn)備好,包括報(bào)關(guān)單、車輛載貨清單、代理出口證明和您國內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 然后,您需要將這些文件提交給您的稅務(wù)機(jī)關(guān)或相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核通過后,您將獲得退稅。 關(guān)于供應(yīng)鏈的代理費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票的問題,這些費(fèi)用是由您國內(nèi)公司支付的,因此不應(yīng)該影響您的退稅。但是,為了確保您的退稅不受影響,您可以要求供應(yīng)鏈分開開具發(fā)票,將代理費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)分別列明。這樣可以讓您的退稅過程更加清晰和準(zhǔn)確。 總之,您需要確保您的退稅申請符合相關(guān)法規(guī)和要求,并按照相關(guān)程序進(jìn)行操作。同時(shí),您應(yīng)該與供應(yīng)鏈保持良好的溝通,確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤,避免因發(fā)票問題導(dǎo)致退稅受阻。
2023-09-15
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
1.要記賬的,您這不作為庫存處理,直接確認(rèn)收和結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.這個(gè)您是按出口處理,增值稅是免稅的 3.您這境內(nèi)不涉及增值稅,您境外交的正常走稅費(fèi)科目就行
2022-09-22
同學(xué) 您好,您現(xiàn)在也只能這樣處理了
2021-11-13
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