對的,是的,能分出一個人是多少的需要
公司贈送給客戶的禮品是在免稅店購買的,抬頭是個人,這種可以計入業務招待費嗎?
公司送客戶的土特產,酒,茶葉可以入成本,業務招待費,不能抵扣增值稅是嗎?
老師您好,公司招待費做年報的時候需要調增40%,那如果正常招待費100元,我入帳只做60元,年報的時候是不是就不用調整了?
老師,我們公司業務招待費高,考慮到招待費的限額抵扣費用問題,是不是可以有些招待費可以無票入賬呢,反正都是要納稅調增的
老師好,公司購買了一萬塊錢的酒,計入哪個科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計入業務招待費吧
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
老師,往出開購進的發票時,是取得時什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個初級會計證可以么
企業所得稅年報中108采用一般企業財務報表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時我們采用的是2013小企業會計準則,所以應該選擇否嗎
勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發票不含稅收入確認收入,那差額征收全額開票,怎么確認收入啊
收到背書轉讓過來的承兌匯票,會計分錄怎么做
老師問個問題 企業開辦費計入管理費用-開辦費好還是長期待攤費用-開辦費好
研發加計扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時需要注意什么
謝謝老師,啊,什么意思,老師,這個扣個稅是什么意思,其實我并沒有怎么理解,只知道和個稅有關,具體怎么回事我不太懂,扣個稅又怎么扣呢這種
如果你們是放在單位,每次來客戶給人家泡茶喝,這個分不出一個人是多少來,不用交個稅,如果你是送的禮盒送給了一個人,這個需要交個稅。
好的,謝謝老師,那第二種情況,這個個稅具體怎么扣呢,比如舉個例子,我們公司買了6000的茶葉,作為禮盒送給了客戶了,那這個個稅怎么弄呢,不太懂怎么扣個稅,扣多少
6千乘以20%偶然所得的
關鍵是怎么扣法呢,老師,我不太懂怎么扣
你好,自然而然電子稅務局庫角端分類所得,五人所得在這里面申報,具體的計算方法也告訴你了。
謝謝老師,您說“五人所得”,是“無人所得”是嗎,這20%的個稅是我們公司自己承擔嗎?
偶然所得剛才打錯了,偶然所得。
個稅是自己承擔嗎?
是的,對的,是這么做的。
好嘞,謝謝老師喔,老師,公司采購的茶葉自己用可以入辦公費吧,不需要入福利費吧
你好,拿來辦公不合理,這個一般不是福利費就是招待費的。
好的,謝謝老師!還有一個問題就是對于這種茶葉如果是送個客戶的,正常來說都是入業務招待費,可以入招待費的話公司就會承擔個稅,這種情況,這一類的業務一般公司都會入招待費嗎?他們都愿意叫承擔20%的個稅嗎?故意走個福利費不是可以避掉嗎
你好,個稅能分出一個人是多少的,也需要交,你可以做招待費,就是說客戶來了,招待客戶的并沒有送禮盒。
就是如果到時候稅務局來找我們說為什么你入了招待費不申報個稅,就說我們送的不是禮盒,是客戶來了泡茶給他們喝的?
分不出一個人是多少,這個客戶也喝,那個客戶也喝。
所以這種就不需要承擔個稅的對吧,還有一個問題就是如果我們公司給客戶送了一部價值8000元的蘋果手機,這種肯定也是入業務招待費,那這種也是公司承擔8000*20%偶然所得的個稅嗎
對的,是的,是這么做的。