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老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣和做會計(jì)分錄呀,比如向農(nóng)戶收購魚產(chǎn)品50萬,怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?老師,那開具收購發(fā)票是按我實(shí)際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會計(jì)分錄:借:庫存商品~魚產(chǎn)品455000借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額45000貸:銀行存款545000申報(bào)增值稅時(shí),抵扣表是按收購發(fā)票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報(bào)是不是這樣,對嗎?哪里不對呀?麻煩老師詳細(xì)分錄和金額哈,謝謝

2023-11-28 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-28 16:41

同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答

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齊紅老師 解答 2023-11-28 16:45

同學(xué)您好:分錄的金額不對 借:庫存商品=500000-45000=455000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)45000 貸:銀行存款500000

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同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023-11-28
有庫存商品不對,應(yīng)該是50減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)
2023-11-28
你好,這個(gè)庫存商品修改一下,改成50萬減45000。
2023-11-28
你們自己開收購發(fā)票嗎
2023-11-28
一般納稅人在向農(nóng)戶收購產(chǎn)品時(shí),需要開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,并按照農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的規(guī)定進(jìn)行抵扣。以下是一般的會計(jì)處理和開具發(fā)票的步驟: 1.收購農(nóng)產(chǎn)品時(shí),根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)際購買價(jià)值(包括但不限于貨物的價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等)開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明貨物的名稱、數(shù)量和購買價(jià)格等信息。 2.根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和實(shí)際支付金額,進(jìn)行以下會計(jì)處理:借:庫存商品(農(nóng)產(chǎn)品)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品購買價(jià)格和13%的扣除率計(jì)算得出)貸:銀行存款(實(shí)際支付金額) 3.在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí),需要將農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品購買價(jià)格乘以13%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。例如,如果農(nóng)產(chǎn)品購買價(jià)格為50萬元,則可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬元 x 13% = 6.5萬元。 4.在進(jìn)行會計(jì)處理時(shí),需要將進(jìn)項(xiàng)稅額記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目中。 需要注意的是,如果收購的農(nóng)產(chǎn)品屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,可以按照規(guī)定計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但是,如果收購的農(nóng)產(chǎn)品不是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷的,或者沒有取得增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書等合法有效的抵扣憑證,則不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 此外,還需要注意以下幾點(diǎn): 1.收購農(nóng)產(chǎn)品時(shí)需要開具合法有效的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,否則不能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。 2.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票只能在收購方向農(nóng)戶開具,不能由其他單位或個(gè)人代開。 3.收購農(nóng)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量需要符合規(guī)定,否則可能影響進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。 4.如果存在退貨等情況,需要在退貨當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票并作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-11-28
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