對的,是的,這個不涉及的。
老師,我們自己開的農產品收購發(fā)票,面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛? ; 領用 比如 借生產成本 ; 進項稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產成本 銷售借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老師,我們是一般納稅人,之前2018年的時候把進項發(fā)票全部做了借:庫存商品,貸其他應付 沒有做待認證進項稅額?,F(xiàn)在勾選了18年的進項發(fā)票,我直接:借: 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸:庫存商品。這樣對嗎。這樣庫存商品是負數(shù)
公司購買商品給自己用 入“庫存商品”科目 收到對方開出的專用發(fā)票 借:庫存商品-維修配件 232.3 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問的是 商品出庫結轉的分錄怎么做?需要進項稅額轉出嗎?我們是一般納稅人公司
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額外) 貸:應付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果做內賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額外) 貸:應付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存如果做內賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發(fā)票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產等能不能扣除
經(jīng)營范圍養(yǎng)生保健服務可以銷售浴服嗎?
老師,我學校是營利性技工學校,一般收到的學費可以不開發(fā)票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費用怎么報銷嗎
老師,有關于醫(yī)院會計的資料嗎?就是面試醫(yī)院會計,一般會問到的問題。或者醫(yī)院會計賬務處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購來報銷的時候跟其他商品一起報銷的,這個摘要就寫在一起報銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個點的專票,我們砂石料得從山上進,現(xiàn)在打算讓山上直接給商混站開發(fā)票,然后我們在給山上開9個點的運輸發(fā)票,在給山上補4個點,哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關于醫(yī)院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業(yè)費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
哪位老師解釋一下約當產量的先進先出法?如何理解記憶,記不住,做題不會運用