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老師,我們是一般納稅人,之前2018年的時候把進項發票全部做了借:庫存商品,貸其他應付 沒有做待認證進項稅額?,F在勾選了18年的進項發票,我直接:借: 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸:庫存商品。這樣對嗎。這樣庫存商品是負數

2022-08-18 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 10:18

你好,可以的,然后你再做一個借庫存商品,借主營業務成本負數

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快賬用戶1720 追問 2022-08-18 10:20

再寫一個分錄嗎 借:庫存 貸:主營業務成本 負數

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齊紅老師 解答 2022-08-18 10:20

是的是的,是這么做。

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快賬用戶1720 追問 2022-08-18 10:20

摘要可以怎么寫呢老師

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齊紅老師 解答 2022-08-18 10:21

好結轉某某庫存成本。

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快賬用戶1720 追問 2022-08-18 10:22

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-18 10:23

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,可以的,然后你再做一個借庫存商品,借主營業務成本負數
2022-08-18
您好, 您好,是的,是這樣做的。
2020-11-30
對的,是的,是這么做的。
2022-10-15
同學你好 第二個貸方要做 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 然后第三個分錄做 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
2023-02-22
?你好;? ? ?可以的;? ? ?相當于收到發票? ?沒有 認證 ; 就這樣做; 對的??
2022-07-19
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