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您好,購入固定資產的賬務處理 假如 1.購入不需要安裝的固定資產,當月投入使用 借:固定資產-二級科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 固定資產的折舊原則是,當月購入次月計提,當月清理處置,當月繼續計提 借:管理費用 貸:累計折舊 請問500萬,以下的固定資產一次性扣除是該如何填寫所得稅申報表呢

2023-11-28 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-28 10:08

對于500萬以下的固定資產一次性扣除,可以在填寫企業所得稅申報表時,按照以下步驟進行操作: 1.在企業所得稅年度匯算清繳申報表中,找到與固定資產一次性扣除相關的填報欄次,通常會在“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”(A105080)或者“資產折舊、攤銷附表”(A105081)中的“固定資產”欄次內。 2.在對應的欄次內,填寫購入固定資產的相關信息,包括固定資產的名稱、類別、原值、啟用時間、預計使用年限、凈殘值等信息。 3.在填報時,需要注意以下幾點: a. 需要在“本期折舊、攤銷額”欄次填寫該固定資產在本年度的折舊額,如果該固定資產是本年度新購入的,可以填寫該固定資產的原值。 b. 需要在“累計折舊、攤銷額”欄次填寫該固定資產自購入以來累計的折舊額。 c. 如果該固定資產屬于多個類別,需要在“類別”欄次填寫相應的類別名稱。 d. 如果該固定資產屬于不動產或者非金融資產,需要在“資產類別”欄次填寫相應的類別名稱。 4. 在填寫完畢后,核對填寫的數據是否正確,并確保填報的固定資產信息與實際業務情況相符。

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快賬用戶7060 追問 2023-11-28 10:33

您看一下,這個納稅調整的金額是填負數還是正數呢,金額是指上一年年度固定資產 的總折舊額嗎

您看一下,這個納稅調整的金額是填負數還是正數呢,金額是指上一年年度固定資產 的總折舊額嗎
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齊紅老師 解答 2023-11-28 10:34

你調增是正數的哦

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對于500萬以下的固定資產一次性扣除,可以在填寫企業所得稅申報表時,按照以下步驟進行操作: 1.在企業所得稅年度匯算清繳申報表中,找到與固定資產一次性扣除相關的填報欄次,通常會在“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”(A105080)或者“資產折舊、攤銷附表”(A105081)中的“固定資產”欄次內。 2.在對應的欄次內,填寫購入固定資產的相關信息,包括固定資產的名稱、類別、原值、啟用時間、預計使用年限、凈殘值等信息。 3.在填報時,需要注意以下幾點: a. 需要在“本期折舊、攤銷額”欄次填寫該固定資產在本年度的折舊額,如果該固定資產是本年度新購入的,可以填寫該固定資產的原值。 b. 需要在“累計折舊、攤銷額”欄次填寫該固定資產自購入以來累計的折舊額。 c. 如果該固定資產屬于多個類別,需要在“類別”欄次填寫相應的類別名稱。 d. 如果該固定資產屬于不動產或者非金融資產,需要在“資產類別”欄次填寫相應的類別名稱。 4. 在填寫完畢后,核對填寫的數據是否正確,并確保填報的固定資產信息與實際業務情況相符。
2023-11-28
你好 可以這樣做的
2024-04-17
同學你好,你說的都是正確的
2021-10-11
一、購入小汽車的賬務處理 購入時的分錄正確,即: 借:固定資產 貸:銀行存款 二、關于折舊及一次性稅前扣除的處理 稅務上可以享受一次性稅前扣除政策,但會計處理上不建議一次性提完固定資產的原值。會計處理仍應按照正常的固定資產折舊方法進行計提折舊,比如按照預計使用年限、殘值率等計算每月折舊額。 假設小汽車預計使用年限為 5 年,殘值率為 5%,則每月折舊額 = 200000×(1 - 5%)÷(5×12)≈3167 元。 每月計提折舊分錄為: 借:管理費用等 3167 貸:累計折舊 3167 在企業所得稅匯算清繳時,填寫《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》(A105080)等相關表格,在該表中 “固定資產” 部分,對小汽車的原值、折舊額、稅收加速折舊額等進行填報。將稅務上一次性扣除的金額與會計上計提折舊的差額進行納稅調整。 如果企業在購入當年進行匯算清繳,假設會計上全年計提折舊 3167×12 = 38004 元,而稅務上一次性扣除 200000 元,則在匯算清繳時需進行納稅調減 200000 - 38004 = 161996 元。
2024-09-23
稍等一會給你回復的。
2022-12-07
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