您好,你就這么做賬是不對的
購買小驕車不含稅32萬,稅率13%,稅額4.16萬,一般納稅人,現在500萬以下,全部一次計入成本費用,做外賬1.借:固定資產32,應交稅進項稅4.16貸:銀行存款36.16;2、計入成本費應該怎么做。 做內賬1、借:固定資產 32 應交稅進項稅4.16,貸:銀行存款36.16; 汽車最短折舊4年,做內賬可不可不提折舊,一次計入管理費用,如計提折舊每月=32÷4年÷12個月=0.67萬,借:管理費用_折舊費0.67 貸:累計折舊0.67,老師這樣對嗎?如計入成本費用該怎么做。
老師你好,您幫我計算一下。如果購入固定資產鍋爐5萬。按直線折舊法。這個殘值是按5%計提嗎,你能幫我算一下具體的折舊額及分錄嗎?購入:借固定資產5萬貸銀行存款5萬(含稅)。 借管理費用貸累計折舊。
老師好!我公司11月份購買:了小汽車,37萬元,我11月先記入固定資產,分錄是:借:固定資產37萬, 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 下月再一次性折舊。分錄為:借:管理費用37萬 貸:累計折舊37萬
老師好,財務職場小白一枚,請問公司11月份購車126.3萬計入固定資產,12月開始是不是需要折舊,按照幾年折舊,分錄是不是借管理費用折舊,貸固定資產,然后月末結轉成本
老師我公司汽車買給個人是2萬,汽車原值392136.75,期末累計折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買的折舊5年。先轉入清理\\借:固定資產清理19606.84 累計折舊372529.91貸:固定資產392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬,貸:固定資產清理17699.12應交稅費一銷項稅額2300.88 結轉清理帳戶:借:營業外支出17699.12 貸:固定資產清理17699.12對嗎
老師您好,如果變更涉及到股權變更需要繳納哪些稅費?當時認繳注冊是500個,目前沒有實繳過。
請問:3月支付一筆費用后,已經入了管理費用,但是發票是4月才收到,怎么調賬呢?
老師好,有個規定是零星支出月金額在5000到20000之間沒有發票也能列支的,這個怎么理解
老師,工程施工履約保費可以入什么科目?
老師 請問下A公司應納稅所得額1000萬,可以設置多個分支機構適用小微企業5%的優惠稅率嗎
老師,開的柴油發票進來備注攔要寫嗎?
購買廠房支付維修基金怎么做賬
在u8系統中,應收系統中的票據管理找不到票據是什么原因
4月交的增值稅是3月份還是4月份
申報出口退稅,一套會計分錄怎么寫,之前申報月份沒做計提
那怎么做呢
借管理費用折舊 貸累計折舊(每個月折舊金額)
我想一次性折舊,該怎么做呢
這個是在你申報的時候填表一次性折舊的,賬上不需要這么做。
賬上還是體現每月折舊嗎
賬上每月的折舊還是需要做的。
那這樣的話,累計折舊不就多了嗎
是多了,然后匯算清繳的時候,再把這個多積極的折舊調增。
如果這個車中途被賣掉的話,那該怎么處理賬務呢
借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅銷項稅額
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產
把固定資產清理余額轉到營業外收支
那提前折舊的那部分折舊額,還要調回來嗎
那肯定是需要調整回來的
那怎么調呀老師,我不太會
按照之前你折舊的做相反的會計
比如說,我2年后賣掉了,就是要把提前折舊的后2年的做回來嗎?報表上還做處理嗎
之前已經折舊了,就不需要再調回來。