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老師,進項30萬,銷項25萬,然后一直沒有業(yè)務,現(xiàn)在公司準備注銷了,進項和銷項這個余額應該怎么做分錄呢

2023-11-26 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-26 21:12

同學,你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)30 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)25;貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)25 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅 5;貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5

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快賬用戶5592 追問 2023-11-26 21:40

好的老師,差額就是5萬,5萬結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費,未交增值稅的哈

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齊紅老師 解答 2023-11-26 22:43

同學,你好 對的,這個就不動了

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同學,你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)30 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)25;貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)25 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅 5;貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
2023-11-26
進項稅大于銷項稅,不需要繳納增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-06-02
您好,有進項稅發(fā)票,也是可以注銷的。不影響的呢
2024-10-09
你好/1.是要交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.是可以退稅3萬 借:其他應收款-出口退稅 借:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
2022-04-10
先完清增值稅哈,然后才能注銷
2022-03-07
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