同學,你好 借:費用,成本 貸:應交稅費-應交增值稅
上個月,在做進項稅額分錄的時候不小心錄入了核算維度(之前都是不錄核算維度的)。進項稅額抵扣銷項稅了,且已經申報納稅。因為錄入了核算維度所以導致進項稅額科目在貸方有余額。應該怎么處理呢?
老師,一家公司稅務注銷了,已經一年了,現在又重新登記稅務,那做賬的話還是按照之前的賬務做嗎。還是重新設立賬套,之前賬上顯示還有資產900元。這個稅務注銷的時候應該怎么處理
老師,我收到的進項發票沒有抵扣,我做了分錄計入待認證進項,但是我這個月要交稅費11000,但是這個沒認證的進項做了分錄,導致應該稅費余額成了負數,負6000多,這個怎么辦
之前財務系統里面核算出一筆應交稅費,去年留下來的,但是小企業稅務這一筆是免收的,現在系統顯示應交稅費-應交企業所得稅這項有余額,應該怎么做會計分錄來平賬呢?
公司要注銷了,賬面顯示有7萬的進項稅,應該是之前做賬失誤導致的余額,這個應該怎么做分錄?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理