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老師,請問有銷項和進項發生,分錄分別是 應交稅金,進項稅10000 應交稅金,銷項稅20000 需要交10000稅的情況,中間這個差額應該怎么做分錄?就是交了稅后進項稅的余額還在

2023-03-13 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-13 13:11

借應交稅費應交增值稅銷項2萬, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬, 應交稅費應交增值稅進項1萬, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬, dai應交稅費未交增值稅1萬。

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借應交稅費應交增值稅銷項2萬, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬, 應交稅費應交增值稅進項1萬, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1萬, dai應交稅費未交增值稅1萬。
2023-03-13
你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
2024-06-14
你好 關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號 對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目
2023-06-30
您好,是的,認證的分錄是對的,銷項稅額為啥要轉出啊?
2022-05-05
需要做 但是分錄不對 進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅
2020-10-22
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