你好,你交稅的分錄怎么做的?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸銀存
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
未交不就有余額了嗎 這都是以前交過的稅了 只不過一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)
你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅做了嗎?
剛才不是說了嗎 借未交 貸銀存
你好,這個(gè)是繳納的分錄, 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做的?
還有你這個(gè)微交增值稅是不是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)的,如果是按照這個(gè)來(lái)的話,一定是我上面寫的那個(gè)分錄,比如像像是100,進(jìn)項(xiàng)是80,你的未交增值稅一定等于20,如果不等于的話,你看一下哪里有問題。
以前一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進(jìn)銷項(xiàng) 都是直接轉(zhuǎn)出未交 然后再借未交 貸銀存 別的結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒做過 這幾年一直沒做過 進(jìn)銷都有一百多萬(wàn)余額 即使之前有差額 稅也都交了 沒做過結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 現(xiàn)在怎么做 能把進(jìn)銷都結(jié)轉(zhuǎn)了
以前一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進(jìn)銷項(xiàng) 都是直接轉(zhuǎn)出未交 這個(gè)分錄
你寫一下這個(gè)分錄直接轉(zhuǎn)出未交這個(gè)分錄怎么做的。
借 轉(zhuǎn)出未交 貸未交增值稅
他這個(gè)金額是怎么算出來(lái)的,是不是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
嗯 我看著是這樣的 這是之前會(huì)計(jì)做的
你好,那你核對(duì)一下每個(gè)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)喝你賬上的是不是一樣的?
按你這么說的話,你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額一定是正確的,不會(huì)有差異才對(duì)。
轉(zhuǎn)了 也交稅了啊 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才需要繳稅不是嗎 這幾年每個(gè)月都交著稅呢 所以進(jìn)銷一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過的話 銷項(xiàng)的余額一定是大于進(jìn)項(xiàng)的 我現(xiàn)在是想把所有的進(jìn)銷余額都結(jié)轉(zhuǎn)了 這么說吧 1月到8月 每月銷項(xiàng)200進(jìn)項(xiàng)100 轉(zhuǎn)到未交100 繳稅后 未交是0 對(duì)吧 但一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 銷項(xiàng)余額累計(jì)到了1600 進(jìn)項(xiàng)余額累積到了1000 我現(xiàn)在想把這兩個(gè)進(jìn)銷賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)了 清零 分錄怎么做 是這個(gè)意思
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1600,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅1600,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1000。
每次交完稅 都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
你好,月末做年末做都可以的,自己決定。
如果直接轉(zhuǎn)進(jìn)銷 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 就出現(xiàn)不平對(duì)吧 所以斤項(xiàng) 銷項(xiàng) 增值都得結(jié)轉(zhuǎn)
對(duì)的,是的,是這么做的。