您好,贈送在增值稅和所得稅上都是視同銷售的,
老師,請問自產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品分別用于本企業(yè)的在建工程是否視同銷售?謝謝!
一般企業(yè)銷售A產(chǎn)品,同時贈送B產(chǎn)品,請問贈送的B產(chǎn)品是否需要按公允價視同銷售(企業(yè)所得稅及增值稅)。開票時B產(chǎn)品無金額
請問贈送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
請問老師,企業(yè)無償贈送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
老師,請問下先,我是企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品,企業(yè)無償贈送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業(yè)納稅信用為B級,現(xiàn)在納稅信用為D級,企業(yè)會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發(fā)票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內(nèi)審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
比如超市出售大桶油(市價60)送一個小桶的油(市價10)。買一贈一售價60元。企業(yè)所得稅上是按照大桶油和小桶油的市場價分攤分別確認收入:60*(60/70),60*(10/70)。請問增值稅計稅基礎呢?按照70元還是60
您好,增值稅也是按60來哦,我們賣多少錢就確認多少增值稅
增值稅視同銷售按照市場價。但是大桶?小桶市場價合計70元
“買一贈一”的情形下,企業(yè)在開發(fā)票時,可以將所買貨品與所送貨物放到同一張收據(jù)上,在開票時,先將分別的市場價格記下來,隨后各自測算相對應的折扣,并在稅票的“額度”中展示出相對應的折扣。也就是說開發(fā)票時,折扣的部分寫負數(shù)
您好,增值稅按我們實際收的錢的來計算,您看我們開票也是按60來開的,不是按70開票
個體戶,民宿開票,是不是可以雙定額戶,以后就不要申報了,暫時定額每月開票3萬???
您好,定期定額確實不用申報,不超額度每月稅都是一樣的,只是同在定期定額能難申請到哦,