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就是假如我們公司10月份有一個線下渠道業務,10月份也發貨了,客戶之前說的是次月對賬開票然后打款,那當月怎么處理這筆業務的收入和增值稅呢?

2023-11-24 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-24 17:07

借發出商品待庫存商品。

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快賬用戶2543 追問 2023-11-24 17:10

票開了之后,分錄怎么變化

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齊紅老師 解答 2023-11-24 17:10

借銀行 貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本 貸待發出商品。

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快賬用戶2543 追問 2023-11-24 17:19

像這種商品銷售什么時候確認收入,是發貨的時候嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 17:26

對的 發貨對方確認收貨

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借發出商品待庫存商品。
2023-11-24
您好,確認未開票收入,繳納增值稅即可。次月開票,沖銷上個月的發票,再做一筆和上月一樣的分錄即可。
2023-11-24
對于這筆業務的收入,您可以在10月份確認收入。通常情況下,當您滿足收入確認條件時,您應該在適當的會計期間確認收入。在這個例子中,您已經在10月份發貨,因此您可以在10月份確認這筆業務的收入。 對于增值稅的處理,您可以在10月份計算增值稅并繳納稅款。根據中國的增值稅制度,您應該在貨物發出后計算增值稅并按時繳納稅款。 具體的會計處理如下: 1.借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 2.借:銀行存款貸:應收賬款
2023-11-24
稍等同學,我看下先
2024-01-10
同學,您好,是的,上個月的可以沖減掉
2020-10-27
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