您好,之前開的紙質,現在想開電子紅字,并且UK注銷了,是操作不了的。建議到稅局處理下。
老師 什么是藍字專用發票,我公司收到對方開的專票 開錯了代碼 記賬聯已經定好 但是抵扣聯已經退回 現在我們這邊需要開紅字專用發票信息表,還要填寫藍字專用發票信息
收到一張進項專用發票已經抵扣了,給對方開了《信息表》,對方開出了紅字發票。現在對方要求把藍字進項發票還給他們,這個進項藍字發票是否需要退回銷售方?
老師,我們是2022年一月開的紙質增值稅專用發票,現在發現錯誤,想作廢重開,對方已經同意,我們需要紅字開具相同金額的紙質發票還是可以開電子發票?
2023.5月開的10萬紙質增值稅專用發票,對方已經抵扣過了,現在對方進項轉出了,我要開紅字電子專用發票,是什么流程啊?之前用Uk開的,現在Uk已注銷,需要重新開的藍字發票3萬也已經給開了
老師,9月開給銷售方客戶的專用發票,對方已經抵扣過進項稅了,現在要發票退回作廢,是需要購買方去開紅字信息表吧
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我今天去問了,大廳說我只用開正確的那個就行了,但是下個月報增值稅報表的話,我那10萬是不是還沒有沖紅掉啊?
您好,是的,沒開出紅字的,也就是沒開出負數,是不沖紅之前的。
好的,謝謝,我明天在打電話先問一下,謝謝老師
不用客氣,祝您工作順利,身體健康。