你好,可以開電子專票紅沖的
我想問一下,17年開出的銷售發票我方已經交完增值稅了,然后2022年對方一直都沒有認證,當時紙質發票作廢了,但是電子版里面沒有作廢,然后2022年開具了紅字發票,將紅字發票清單和發票寄出后,對方需要給我們寫一份證明嗎?還有我方的增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是2022年一月開的紙質增值稅專用發票,現在發現錯誤,想作廢重開,對方已經同意,我們需要紅字開具相同金額的紙質發票還是可以開電子發票?
原來領用的紙質發票的情況是專票已經用完,普票還剩5張。現在需要開一張專票,請問我是在電子稅務局直接開電子增值稅專用發票還是要先作廢掉原來的5張紙質普票后再去電子稅務局開專票?
2023.5月開的10萬紙質增值稅專用發票,對方已經抵扣過了,現在對方進項轉出了,我要開紅字電子專用發票,是什么流程啊?之前用Uk開的,現在Uk已注銷,需要重新開的藍字發票3萬也已經給開了
老師 我想問下 我們之前開給對方的紙質發票,現在用電子發票了 前天對方開了紅字信息單 我們沒有收到 現在我們稅盤已經注銷了 還是沒有看到?
基本零基礎備考中級會計師三門,四個多月時間夠么?一天學習8小時?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
基本零基礎,還有4個多月就要考中級三門了,來得及么?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,之前開的是十張專用發票,現在紅沖也需要一一對應,再開十張嗎
是的,電子發票還是要開10張紅沖