你好,做原材料里面的領用的是座工程施工確認收入之后結轉到主營業務成本, 人工費做工程施工確認收入之后也是結轉到主營業務成本。
老師問下,我這邊是建筑行業公司的,我是剛接收這家公司的賬務,開工程服務票的時候做主營業收入收入-工程服務,購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結轉成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉入主營業務成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉成本啊,之前的會計都是全部轉主營業務成本,沒有按完工程度
老師,我們這個月進度沒有下來,沒有收入,但是領用材料了,請問這個月還轉成本嗎?把工程施工轉到工程結算成本里面
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應付賬款――暫估,領用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領用,結轉成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業務成本 貸原材料 我們是建筑業 就是領用材料時不計工程施工 直接結轉成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師,我家企業是做室內裝修工程的,我們包工包料的,現在比如說A工程,進來的材料,是計入庫存商品,還是原材料? 等工程完結再把這些材料結轉到成本里面,還是邊領用邊結轉? 還有收到人工勞務費發票,收到就結轉到成本嗎?
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小規模納稅人的貨運公司,貨運車10臺,計提的貨運車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規呢?
請問勞務派遣公司,派出人員在勞務公司申報工資,計算從業人數的時候算到接受勞務派遣公司可以嗎?如果算到勞務派遣公司不合理呀,因為一個人頭就賺個幾十元管理費,超過三百人就不能享受小微企業的優惠了
老師,我公司股東出資50萬,備注投資款,會計也做了相應分錄,后面股東又后悔了,想少投資點,是不是我把款原路返還一些,然后會計分錄相應減少就可以了嗎?可有風險?
小企業會計準則下,現金流量表編制方法
老師,比選采購,需要有遞交投標文件匯總表和采購需求發售記錄表、開標記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設方補助50萬,但是我們是承租方,這個補助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業所得稅嘛
老師現在我看三月份的科目余額表,應收賬款某公司借方期末余額70000,預收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實實際,差額不大,我應該怎么做賬務處理他