你好,你有對應(yīng)活動收入 然后贈送的么
老師你好,我公司是活動策劃的,承接了一場活動,開出策劃活動費(fèi)發(fā)票,稅率6%,現(xiàn)在問題是租場地的費(fèi)用,買工具禮品的費(fèi)用,這些能算成本沖收入嗎,拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額不是6%的,按多少抵扣?
老師,我們是廣告策劃服務(wù)公司,然后平時需要采購?fù)Χ辔锪嫌糜陧?xiàng)目活動,包括食品裝飾品,然后還有物品,比如現(xiàn)場贈送給路人的玩具,然后采購?fù)婢呷〉玫倪M(jìn)項(xiàng)專票,我們可以抵扣嗎?
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動,去采購需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點(diǎn),開的也是糕點(diǎn)發(fā)票,請問這個我入賬可以入銷售費(fèi)用市場拓展費(fèi)嗎?還是必須要入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)檎写M(fèi)40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動費(fèi),少入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣子有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進(jìn)的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計算抵扣進(jìn)項(xiàng),可是給消費(fèi)者又不能開具專票!那為什么進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
您好,老師,不是我們公司的員工,但是幫我們公司辦事出的差,是做招待費(fèi)嗎,住宿費(fèi),通行費(fèi)這些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
嗯嗯,是的
你好,做主營業(yè)務(wù)成本、 可以抵扣
因?yàn)槟阌袑?yīng)的收入,你對應(yīng)的收入交了稅款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。