借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費應交增值稅 安月借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資
答疑問題描述:總公司給了我們兩個網(wǎng)絡媒體推廣業(yè)務,我們找第三方廣告公司執(zhí)行,在第三方的收費上和總公司加收15%的服務費,執(zhí)行期都是一年,投放文章后該文章會在網(wǎng)上掛一年,合同里有明確約定什么時間付多少款;合同的執(zhí)行期是一年,從今年10月份開始,10月份會全部投放文章,后面的11個月里就不會再投放文章了,只是確保前期投放的文章會掛在網(wǎng)上;兩個業(yè)務都是在網(wǎng)上推文和掛問題,第一個業(yè)務是按季度付款,我可以讓對方按平攤至每個月金額來發(fā)票嗎?另外一個業(yè)務是按合同約定期來付款,比如未啟動先付8.6萬定金,10月份支付40萬,明年1月支付34萬等等,這個我可以也按總金額平攤到每個月,以此來確定開票金額嗎?
甲裝修公司為增值稅一般納稅人,其裝修服務適用增值稅稅率為9%。2021年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款總額為200000元,增值稅稅額為18000元,裝修費用每月按完工進度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項勞務的履約進度為40%;乙公司按完工進度支付價款及相應的增值稅款。截至2021年12月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務成本50000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務成本70000元。2022年2月28日,工程完工,乙公司支付剩余價款同時支付對應的增值稅款。2022年為完成該合同共發(fā)生勞務成本120000元(假定均為裝修人員薪酬)。要求:做出以下業(yè)務會計處理。(1)2021年實際發(fā)生勞務成本50000元。(2)2021年12月31日確認勞務收入并結轉勞務成本。(3)2022年實際發(fā)生勞務成本70000元。
、甲裝修公司為增值稅一般納稅人,其裝修服務適用增值稅稅率為9%。2021年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款總額為200 000元,增值稅稅額為18 000元,裝修費用每月按完工進度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項勞務的履約進度為40%;乙公司按完工進度支付價款及相應的增值稅款。截至2021年12月31日,甲公司為完成該合同累計發(fā)生勞務成本50 000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生勞務成本70 000元。2022年2月28日,工程完工,乙公司支付剩余價款同時支付對應的增值稅款。2022年為完成該合同共發(fā)生勞務成本120 000元(假定均為裝修人員薪酬)。要求:做出以下業(yè)務會計處理。(1)2021年實際發(fā)生勞務成本50 000元。(2)2021年12月31日確認勞務收入并結轉勞務成本。(3)2022年實際發(fā)生勞務成本70 000元。(4)2022年2月28日工程完工,確認2022年勞務收入并結轉勞務成本。
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進度70%,相應開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進行結轉,竣工完工結算日為2016年7月20日已與甲方確認了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費用:200萬元。 人工費用:70萬,機械費用:200萬,材料費:230萬。 1、問:該項目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進行進度 款及結算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
用工方勞務外包服務費應該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務外包合同我單位每月向勞務外包單位支付人工費,每季度支付勞務外包人員管理費;如果勞務外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務費。現(xiàn)季度結束,我單位需要向勞務公司支付6月人工費,人員管理費,招聘服務費。出納在付款時提出,不能將這3筆費用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費、招聘服務費是不同的3種費用??晌艺J為3項費用在一個勞務外包合同上約定,都是勞務外包服務費,可在一張憑證上做完,可計分錄為:借:管理費用/銷售費用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請老師解答疑惑,可能是我自學的財務知識不夠,造成了誤解。
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發(fā)票未開,24年采購石子150萬發(fā)票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結構不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發(fā)放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
那這樣當月報稅報表銷售額跟財務報表就對不上,怎么辦?
到年底是一樣的嗎
那肯定必須是一樣的
年底一樣就可以 平時不一樣你稅務局問起來解釋