你好 可以不做賬啊,這個(gè)你放到旁邊收起來,就不需要賬務(wù)處理的
老師我們是一般納稅人,7月購買了體育用品用于員工福利,當(dāng)時(shí)收到專票,同事不知道,就認(rèn)證抵扣了,并且7月的賬做的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我8月的時(shí)候,是不是該做借方管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時(shí)候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果當(dāng)月不抵扣,要不要做賬,或者要不要做分錄,如果要,分錄怎么做? 還有,如果沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)能認(rèn)證掉嗎?多余的稅額怎么辦?分錄怎么做?謝謝老師
一般納稅人增值稅賬務(wù)處理 1、收到專用發(fā)票什么時(shí)候去認(rèn)證? 2、收到時(shí)要不要做會(huì)計(jì)分錄還是要等認(rèn)證了再做會(huì)計(jì)分錄? 3、什么時(shí)候抵扣?抵扣后的會(huì)計(jì)分錄? 4、是不是認(rèn)證的時(shí)候就可以直接抵扣?
老師好:一般納稅人,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發(fā)票應(yīng)該附在當(dāng)月還是之后認(rèn)證的時(shí)候再附? 謝謝老師
老師,如果本月收到了三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但本月未開具銷項(xiàng)發(fā)票。這三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣認(rèn)證,可以不做賬嗎?待到什么時(shí)候勾選的時(shí)候在做賬?還是說當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須當(dāng)月做賬,稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤(rùn)表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測(cè)服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營(yíng)成本中有吊裝費(fèi)和檢測(cè)費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
老師,你好,固定資產(chǎn)的后續(xù)支出屬于費(fèi)用化支出的情況,可能會(huì)計(jì)入哪些科目?
請(qǐng)問印花稅三月份忘記計(jì)提了現(xiàn)在四月份繳納了怎么做分錄
老師,我把外賬接過來,標(biāo)黃色是不是正常入往來,,應(yīng)交稅費(fèi)那些是入科目對(duì)吧
老師股東實(shí)收資本一直沒到賬怎么辦
老師個(gè)稅是從這里登入嗎
如果不做賬,當(dāng)月付款了?那么銀行存款,報(bào)表上和實(shí)際就對(duì)不起來了
不會(huì)啊,你這個(gè)是放到預(yù)付賬款里面 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 而且一般是前期就給錢的了