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老師好:一般納稅人,月末進項稅額和銷項稅額結轉科目如何寫,下月初繳納增值稅和有留底的情況,如何寫分錄,謝謝老師

2023-11-17 07:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-17 07:20

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:20

上面是需要繳納印花稅的

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:20

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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快賬用戶1293 追問 2023-11-17 07:26

當月進項8萬,銷項10萬,印花稅怎么交交多少錢?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:38

你好,你這都是什么業務的?

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快賬用戶1293 追問 2023-11-17 07:40

銷項:銷售貨物和勞務 進項:購買廠房,采購材料,采購辦公用品,加油費

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:42

買賣合同印花稅 安不含稅的來

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快賬用戶1293 追問 2023-11-17 07:47

辦公用品和加油費不交印花稅 其他的需要交,對吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-17 07:50

繳 嚴格來說都需要繳

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2023-11-17
你好,上一個月留抵10在哪個科目里面?
2022-04-02
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-09
。借未交增值稅100,貸轉出多交增值稅100。
2022-07-28
你好 本月結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)20, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10, 貸:應交稅費—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應交稅費—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
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